Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2026/287 5.8.2026 toner ŠJ Gigaprint.sk, s. r. o. 50370294  18,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/286 5.8.2026 telefón-orange - OcU, MŠ - 6 2026 Orange Slovensko, a.s. 35697270  92,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/285 5.8.2026 materiál pre DHZ z dot. - doprava FIRE system 44543697  17,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/284 5.8.2026 materiál pre DHZ z dot. FIRE system 44543697  2 065,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/283 5.8.2026 potraviny pre školskú jedáleň Asbit, s.r.o. 45235091  507,15 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/282 5.8.2026 prenájom terminálu platby kartou 04-06/2026 - OcU NEXI Central Europe, a.s. 31372074  49,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/281 5.8.2026 elektrika - byt MŠ 7 2026 Energetika Slovensko, a.s. 44483767  25,33 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/280 5.8.2026 elektrika - DS 7 2026 Energetika Slovensko, a.s. 44483767  19,05 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/28 26.2.2026 security manag. 01/26, 21/26 COMTEC, s.r.o. 36323951  146,12 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/279 5.8.2026 elektrika - PO 7 2026 Energetika Slovensko, a.s. 44483767  124,07 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/278 5.8.2026 elektrika - byt B 7 2026 Energetika Slovensko, a.s. 44483767  15,41 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/277 5.8.2026 elektrika - TJ šatne 7 2026 Energetika Slovensko, a.s. 44483767  67,37 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/276 5.8.2026 elektrika - byt A 7 2026 Energetika Slovensko, a.s. 44483767  14,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/275 5.8.2026 elektrika - byt C 7 2026 Energetika Slovensko, a.s. 44483767  23,07 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/274 5.8.2026 telefon - OcU - 6 2026 Slovak Telecom, a.s. 35763469  22,79 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/273 5.8.2026 servisná podpora - program odpad od 19.7.26-31.12.26 Wolters Kluwer SR s. r. o. 31348262  37,26 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/272 5.8.2026 plyn OcU 7 2026 Energetika Slovensko, a.s. 44483767  45,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/271 5.8.2026 potraviny pre školskú jedáleň PAM fruit s.r.o. 51801671  36,25 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/270 5.8.2026 potraviny pre školskú jedáleň PLANTEX, s.r.o. 34141481  0,00  
Detail Faktúra došlá 2026/27 26.2.2026 zber a preprava VŽP 1/26, 27/26 ALATERE s.r.o. 47158166  13,50 EUR 
Nastavenia cookies