Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2024/72 18.3.2024 oprava kotla ZŠ, 72/24 BOSTON, s.r.o. 36677345  619,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/70 18.3.2024 balíček zborovňa ZŠ 2/24, 70/24 KOMENSKY,s.r.o. 43908977  5,14 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/7 22.1.2024 nastav.prog.kataster-OcU,5/24 Topset Solutions s.r.o. 46919805  24,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/69 18.3.2024 vyúčt.Elek.2/24 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV Pow-en,a.s. 43860125  -6,93 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/68 18.3.2024 čistiace prostriedky - voľby prezidenta, OcU, 68/2 Viliam Hodor - VH CLEAN 34 901 906  311,76 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/67 18.3.2024 orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 3/2024, 67/24 Orange Slovensko, a.s. 35697270  104,57 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/66 18.3.2024 plyn Ocu 2/24, 66/24 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  1 174,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/65 18.3.2024 daň z nehnut. OcU, 64/24 Mestský úrad Stará Turá 00312002  344,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/64 11.3.2024 toner EPSON - OcU, 64/24 Magic Print s.r.o. 36617661  43,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/63 11.3.2024 kanc.potreby MŠ, 63/24 Lyreco CE, SE 35958120  68,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/62 11.3.2024 telefón OcU,62/24 Slovak Telecom, a.s. 35763469  33,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/61 11.3.2024 kybernetická bezpečnosť 2/24 ,61/24 ITSEN, s.r.o. 47099020  95,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/60 11.3.2024 rozbor vody ČOV byt. A,B,C, 60/24 PreVaK, s.r.o. 35915749  159,78 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/6 22.1.2024 zál.Elek.1/24 PO,DS,Byt.A,Byt.B,Byt.C,TJ,6/24 Pow-en,a.s. 43860125  208,34 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/59 11.3.2024 toner EPSON - OcU, 59/24 Atramento Lukasz Motarski 8393236145  10,31 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/58 11.3.2024 zál.Elek3/24 PO,DS,Byt.C,Byt.B,Byt.A,TJ, 26/2 Pow-en,a.s. 43860125  202,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/57 11.3.2024 zál.Elek.3/24 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV Pow-en,a.s. 43860125  1 274,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/56 11.3.2024 zál.platba Elektrika byt ZŠ 3/24, 56/24 ZSE Energia, a.s. 36677281  31,91 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/55 11.3.2024 zmesový komunálny odpad-veľ.kontajner, 55/24 Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. 34133861  315,11 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/54 11.3.2024 odvoz odpadu-12.2-107ks,26.2-102ks,54/24 Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. 34133861  392,11 EUR 
Nastavenia cookies