Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 442025 25.6.2025 potraviny pre školskú jedáleň PAM fruit s.r.o. 51801671  79,76 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/210 16.7.2025 program-odpad 19.7.25-18.7.26, 210/25 INISOFT s. r. o 45234469  79,95 EUR 
Detail Faktúra došlá 102024 8.2.2024 potraviny pre školskú jedáleň Agrokombinát a.s. 36326615  80,57 EUR 
Detail Faktúra došlá 222025 24.3.2025 potraviny pre školskú jedáleň Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615  81,01 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202321 8.11.2023 rybárske lístky MIRA OFFICE, s.r.o. 36761176  81,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 498 20.11.2023 rybárske lístky OcU, 498/23 MIRA OFFICE s.r.o. 36761176  81,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 942024 11.12.2024 potraviny pre školskú jedáleň PAM fruit s.r.o. 51801671  81,46 EUR 
Detail Faktúra došlá 352024 15.5.2024 potraviny pre školskú jedáleň PAM fruit s.r.o. 51801671  81,83 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/38 19.2.2024 oprava dát. zariad. - OcU, 38/24 MOVIS Pavol Vydarený 36964867  82,03 EUR 
Detail Faktúra došlá 802023 12.12.2023 potraviny pre školskú jedáleň PAM fruit s.r.o. 51801671  82,17 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/99 30.3.2026 overenie správnosti váh a meradiel - ŠJ Slovenská legálna metrológia, n.o. 37954521  83,00 EUR 
Detail Faktúra . 537 17.12.2023 kostýmové čiapky pre MŠ, 537/23 NOMIland, s.r.o. 36174319  83,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/174 17.6.2024 plyn Ocu 6/24, 174/24 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  83,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/352 14.11.2024 posypová soľ STACHO 1, s.r.o. 52590666  83,76 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 20246501 14.11.2024 posypová soľ STACHO 1, s.r.o. 52590666  83,76 EUR 
Detail Faktúra došlá 652023 3.11.2023 potraviny pre školskú jedáleň Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615  83,77 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202591 24.9.2025 objednávka stravných kariet Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  83,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 272/2025 15.10.2025 poplatok za doruč.a vydanie kariet, 273/25 Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  83,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 273/2025 15.10.2025 poplatok za doruč.a vydanie kariet, 273/25 Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  83,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 492024 9.7.2024 potraviny pre školskú jedáleň PAM fruit s.r.o. 51801671  84,42 EUR 
Nastavenia cookies