Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2024/385 19.12.2024 kybernetická bezpečnosť dec. 2024 , 385/24 ITSEN, s.r.o. 47099020  95,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/4000 11.3.2024 poistenie malých a stredných podnikateľov, 4000/24 Kooperativa poisťovňa, a.s. 00585441  95,46 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/4000 11.3.2025 poistenie malých a stredných podnikateľov, 4000/25 Kooperativa poisťovňa, a.s. 00585441  95,46 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/6 13.1.2025 rybárske lístky 100 ks ŠEVT a.s. 31331131  96,01 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202505 8.1.2025 objednávka rybárskych lístkov ŠEVT a.s. 31331131  96,01 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/363 9.12.2024 prehl.hasiac.zariad.Byt C, 363/24 PYROSERVIS a.s. 30813905  96,36 EUR 
Detail Faktúra došlá 552024 9.7.2024 potraviny pre školskú jedáleň PAM fruit s.r.o. 51801671  96,63 EUR 
Detail Faktúra došlá 902024 9.12.2024 potraviny pre školskú jedáleň Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615  97,45 EUR 
Detail Faktúra došlá 72024 8.2.2024 potraviny pre školskú jedáleň Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615  97,54 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/281 30.9.2024 Autobatéria - traktor, 281/24 Efteria spol. s r.o. 26763028  97,80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202443 19.9.2024 objednávka autobatérie do traktora Efteria,spol.s.r.o. 26763028  97,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 792023 12.12.2023 potraviny pre školskú jedáleň Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615  98,31 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/116 29.4.2024 oprava obecného rozhlasu, 116/24 ELMIKO 17667984  98,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/118 6.5.2024 security managm.and control-OcU 4/24, 118/24 COMTEC, s.r.o. 36323951  98,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 622024 21.10.2024 potraviny pre školskú jedáleň Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615  98,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 42025 13.1.2025 potraviny pre školskú jedáleň Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615  98,70 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202302 8.9.2023 Objednávka dopravných zrkadiel Alinda   99,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 369 14.9.2023 vonk. zrkadlo 2ks - OcU, 369/2023 Hoppline Kft. SK412011099  99,90 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2025008 17.9.2025 užívanie pozemkov v obci za rok 2024, 2024008 Slovak Telecom, a.s. 35763469  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 10030 20.11.2023 školenie-stav.úrad prac.stretnutie, 10030/23 Obec Krajné 00311715  100,00 EUR 
Nastavenia cookies