Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 202421 30.5.2024 objednávka kancelárskych potrieb Papera s.r.o. 25945653  66,12 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/162 10.6.2024 kanc.potreby OcU + voľby do EP 2024, 162/24 Papera s.r.o. 25945653  66,12 EUR 
Detail Faktúra došlá 302024 15.5.2024 potraviny pre školskú jedáleň Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615  66,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 31024 15.5.2024 potraviny pre školskú jedáleň PAM fruit s.r.o. 51801671  66,32 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/8 6.2.2026 servisné poplatky MĽK, 8/26 Slovenská národná knižnica 36138517  66,39 EUR 
Detail Faktúra došlá 427 13.10.2023 inform. systém pre MĽK, 427/23 Slovenská národná knižnica 36138517  66,39 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/291 7.10.2024 použ.kniž-infor.systému r.2024 - MĽK, 291/24 Slovenská národná knižnica 36138517  66,39 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/212 2.8.2024 plyn Ocu 7/24, 212/24 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  66,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 348/2025 17.12.2025 prehl.hasiac.zariad.MŠ a ŠJ,348/25 PYROSERVIS a.s. 30813905  66,67 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/247 4.9.2024 pripojenie umávačky ŠJ, 247/24 RM Gastro - JAZ s.r.o. 34153004  67,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 312025 25.4.2025 potraviny pre školskú jedáleň PAM fruit s.r.o. 51801671  67,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/16 26.2.2026 elektrika - TJ šatne 01/26, 16/26 Energetika Slovensko, a.s. 44483767  67,37 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/34 26.2.2026 elektrika - TJ šatne 02/26 Energetika Slovensko, a.s. 44483767  67,37 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/102 30.3.2026 elektrika - TJ šatne 03/26 Energetika Slovensko, a.s. 44483767  67,37 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/129 13.4.2026 elektrika - TJ šatne 04/26 Energetika Slovensko, a.s. 44483767  67,37 EUR 
Detail Faktúra došlá 368/2025 9.1.2026 služby Munipolis 11-12/25 a 1/26, 368/25 MUNIPOLIS s.r.o. 29198950  68,02 EUR 
Detail Faktúra došlá 962024 20.12.2024 potraviny pre školskú jedáleň Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615  68,07 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/63 11.3.2024 kanc.potreby MŠ, 63/24 Lyreco CE, SE 35958120  68,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 82024 8.2.2024 potraviny pre školskú jedáleň PAM fruit s.r.o. 51801671  68,48 EUR 
Detail Faktúra došlá 422024 20.6.2024 potraviny pre školskú jedáleň Agrokombinát a.s. 36326615  68,55 EUR 
Nastavenia cookies