Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 563 11.1.2024 Elektrika OcU 12/23, 563/23 SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  59,42 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/139 13.4.2026 elektrika vyúčt. - 03/26 Fitness Energetika Slovensko, a.s. 44483767  59,51 EUR 
Detail Faktúra došlá 652024 21.10.2024 potraviny pre školskú jedáleň PAM fruit s.r.o. 51801671  59,87 EUR 
Detail Faktúra došlá 352025 21.5.2025 potraviny pre školskú jedáleň PAM fruit s.r.o. 51801671  59,87 EUR 
Detail Zmluva Kúpna 9/2021 4.6.2021 Kúpna zmluva Mário Faktor   60,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202450 4.10.2024 ŠKOLENIE: PLATOVÉ ZARADENIE ZAMESTNANCOV PODĽA ZÁKONA O ODMEŇOVANÍ(kvalifikačné... Region. združ.miest a obcí stred.Považia 34006273  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/10029 7.10.2024 školenie - platové zarad.zamestnancov podľa zákona Region. združ.miest a obcí stred.Považia 34006273  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 370 22.9.2023 servis - tlačiareň ZŠ, 370/23 MAGIC PRINT S.R.O. 36617661  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/145 15.5.2024 vyprac.rozpočtu-rekonšt.chodníkov, 145/24 Bc. Patrícia Lapošová 54485461  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/10029 14.10.2024 školenie - platové zarad.zamestnancov podľa zákona Region. združ.miest a obcí stred.Považia 34006273  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/314 21.10.2024 toner HP - OcU, 314/2024 Gigaprint.sk s.r.o. 50370294  60,10 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202457 15.10.2024 objednávka toneru do tlačiarne HP Gigaprint.sk, s. r. o. 50370294  60,10 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202612 11.2.2026 elektrické orezávatko + náhradná fréza - MŠ Vaďovced Internet-Handel s.r.o. 24141828  60,14 EUR 
Detail Faktúra došlá 4006/2025 17.9.2025 poistné mot.voz. 4Q - Vaďovce, 4006/25 PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o. 72901239-03  60,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/4004 17.6.2024 poistenie mot.vozidiel OcU 3Q, 4004/24 Kooperativa poisťovňa, a.s. 00585441  60,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/4002 18.3.2024 poistenie mot.vozidiel OcU 2Q, 4002/24 Kooperativa poisťovňa, a.s. 00585441  60,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/4002 30.3.2026 poistenie mot.vozidiel OcU 2Q, 4002/24 Kooperativa poisťovňa, a.s. 00585441  60,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/4004 23.6.2025 poistné mot.voz. 3Q - Vaďovce, 4003/25 PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o. 72901239-03  60,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/4006 20.9.2024 poistenie mot.vozidiel OcU 4Q, 4006/24 Kooperativa poisťovňa, a.s. 00585441  60,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/4002 19.3.2025 poistné mot.voz. 2Q - Vaďovce, 4002/25 PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o. 72901239-03  60,50 EUR 
Nastavenia cookies