Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2024/237 4.9.2024 zdrav. a soc.posudky-Oľga P., Zdena J.,237/24 Spoločná úradovňa samosprávy n.o. 45734445  88,60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202431 8.7.2024 učebnice pre žiakov ZŠ TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. 45258767  88,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/202 8.7.2024 knihy pre ZŠ z dot., 202/24 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. 45258767  88,80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202636 10.4.2026 archívne krabice pre ZŠ Vaďovce EMBA Trade, spol. s r.o. 34 142 860  89,74 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202532 6.3.2025 lekárnička kovová TRAIVA s.r.o. 25380141  89,74 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/88 19.3.2025 lekárničky OcU,KD,ZŠ,MŠ,PO,TJ, 88/25 TRAIVA s.r.o. 25380141  89,74 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/21 3.2.2025 čistenie kanaliz-pisoáre v ZŠ Miroslav Súrovský 43949665  90,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202539 24.3.2025 dialničná známka na obecné vozidlo NM 505 CN Národná dialničná spoločnosť 35919001  90,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/308 14.10.2024 servis gamat - kancelaria OcU, 308/24 Jakub Adamčík 53634306  90,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 20245401 7.10.2024 objednávka servisu ganat Jakub Adamčík 53634306  90,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 692023 3.11.2023 potraviny pre školskú jedáleň PAM fruit s.r.o. 51801671  90,25 EUR 
Detail Faktúra došlá 882023 12.12.2023 potraviny pre školskú jedáleň PAM fruit s.r.o. 51801671  91,06 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/120 25.4.2025 naklady na zdrav. a soc.posudky pre soc.služby,120 Spoločná úradovňa samosprávy n.o. 45734445  91,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 570 11.1.2024 manažér bezpeč.dokum. v obl.kybernet.bezpčnosti,570 ITSEN, s.r.o. 47099020  91,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/74 26.3.2024 elektroinštalačné práce - VO, 74/24 EL-IV, s.r.o. 50931008  91,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 513 7.12.2023 Elektrika OcU 11/23, 513/23 SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  91,61 EUR 
Detail Faktúra došlá 261/2025 17.9.2025 mat.kosačky-ver.zeleň, 261/25 Gestor H, s.r.o. 36337501  91,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/156 21.5.2025 mat.kosačky-ver.zeleň, 156/25 Gestor H, s.r.o. 36337501  91,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 262025 15.4.2025 potraviny pre školskú jedáleň Agrokombinát a.s. 36326615  92,37 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/53 11.3.2025 sada filtrov do traktora, 53/25 AGROZET České Budějovice, a.s. 28113128  92,50 EUR 
Nastavenia cookies