Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2024/12 28.1.2024 voda 22.9.-31.12.23a1.1.-8.1.24 DS Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 36302724  84,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/24 3.2.2025 toner pre ZŠ - Brother TN-247, 24/25 MAGIC PRINT S.R.O. 36617661  84,87 EUR 
Detail Faktúra došlá 892024 9.12.2024 potraviny pre školskú jedáleň PAM fruit s.r.o. 51801671  84,87 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202524 10.2.2025 Olej do motora Major Zetor M7ADS III ERING s.r.o. 50454561  85,38 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/42 17.2.2025 olej do traktora, 42/25 ERING s.r.o. 50454561  85,38 EUR 
Detail Faktúra došlá 350/2025 17.12.2025 prehl.hasiac.zariad.byt B, 350/25 PYROSERVIS a.s. 30813905  85,85 EUR 
Detail Faktúra došlá 362/2025 17.12.2025 strav.lístky MŠ,ŠJ 2025, 362/25 Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  85,93 EUR 
Detail Faktúra došlá 182025 19.3.2025 potraviny pre školskú jedáleň PAM fruit s.r.o. 51801671  86,49 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202514 13.1.2025 objednávka papier a šanóny SMART LOG s.r.o. 52 098 699  87,25 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/11 20.1.2025 kanc.potreby OcU SMART LOG s.r.o. 2500186  87,25 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202592 24.9.2025 kancelárske potreby Papera s.r.o. 25945653  87,32 EUR 
Detail Faktúra došlá 277/2025 15.10.2025 kanc.potreby OcU, 277/25 Papera s.r.o. 25945653  87,32 EUR 
Detail Faktúra došlá 412024 20.6.2024 potraviny pre školskú jedáleň PAM fruit s.r.o. 51801671  88,01 EUR 
Detail Faktúra došlá 662023 3.11.2023 potraviny pre školskú jedáleň Agrokombinát a.s. 36326615  88,34 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/4007 9.12.2024 poistenie DHZ, 4007/24 UNION Poisťovňa 31322051  88,47 EUR 
Detail Faktúra došlá 4009 7.12.2023 poistenie úrazové - hasiči, 4009/23 UNION Poisťovňa 31322051  88,47 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202454 4.10.2024 objednávka pre DHZ AUTO-MOTO E50 36617792  88,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/289 7.10.2024 materiál - DHZ, 289/24 ŠIVINET s.r.o. 36617792  88,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/12 20.1.2025 čistiace potreby ZŠ Viliam Hodor - VH CLEAN 34 901 906  88,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/13 20.1.2025 čistiace potreby ŠJ Viliam Hodor - VH CLEAN 34 901 906  88,56 EUR 
Nastavenia cookies