Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2024/120 6.5.2024 prac. obuv OcU, 120/24 Miroslava Blažek - JOKKER 32814739  51,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/283 30.9.2024 kanc.potreby OcU, 283/24 Papera s.r.o. 25945653  52,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 364 14.9.2023 učebnice pre ZŠ z dot., 364/23 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. 2317710  52,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 396 8.10.2023 zál.platba Elektrika MĽK 10/23, 396/23
SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  53,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202428 17.6.2024 zastavovacie terče Kamionshop SK, s.r.o. 47491108  53,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/180 20.6.2024 zastavovací terč - OcU,180/24 Kamionshop SK, s.r.o. 47491108  53,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 472 3.11.2023 zál.platba Elektrika MĽK 11/23, 472/23 SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  53,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 322 8.9.2023 zál.platba Elektrika MĽK 7/23, 322/23
SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  53,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 339 8.9.2023 zál.platba Elektrika MĽK 8/23, 339/23
SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  53,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 521 7.12.2023 zál.platba Elektrika MĽK 11/23, 472/23 SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  53,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 351 14.9.2023 zál.platba Elektrika MĽK 9/23, 351/23
SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  53,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 742023 3.11.2023 potraviny pre školskú jedáleň MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819  53,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/382 11.12.2024 mat. na reprezen., 382/24 National Pen 00474116  53,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 142024 11.3.2024 potraviny pre školskú jedáleň Agrokombinát a.s. 36326615  54,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/175 23.6.2025 plyn OcU 6/25, 175/25 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  55,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 242025 15.4.2025 potraviny pre školskú jedáleň Agrokombinát a.s. 36326615  55,16 EUR 
Detail Faktúra došlá 42024 8.2.2024 potraviny pre školskú jedáleň Ľuboslava Sokolíková 41379993  55,45 EUR 
Detail Faktúra došlá 4005 14.9.2023 poistenie mot.vozid. 4Q 2023, 4005/23 PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o. 72901239-03  56,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 4010 17.12.2023 poistenie mot.vozid. 1Q 2024, 4010/23 PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o. 72901239-03  56,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202307 26.9.2023 plakety s gravírovaním SABE, spol. s r.o. 00552500  56,00 EUR 
Nastavenia cookies