Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 354 14.9.2023 zál.platba Elektrika TJ 9/23, 354/23
SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  35,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202543 14.4.2025 poťah na kreslo 4Wedding ALICJA SIPORSKA-BĄK BDO 000331206  35,01 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/112 15.4.2025 poťahy-KD, 112/25 4Wedding ALICJA SIPORSKA-BAK 000331206  35,01 EUR 
Detail Faktúra došlá 561 11.1.2024 vyúčt.1.1.-31.12.23 Elektrika Byt.C, 561/23 SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  35,03 EUR 
Detail Faktúra došlá 62026 26.2.2026 potraviny pre školskú jedáleň PAM fruit s.r.o. 51801671  35,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 378 29.9.2023 voda 21.4.-13.9.23 OcU, 378/23 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 36302724  35,47 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 20246502 15.11.2024 diáre 2025 REPRE s.r.o. 28882628  35,66 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/356 9.12.2024 diár pre poslancov, 356/24 REPRE s.r.o. 35810122  35,66 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/64 4.3.2026 toner OcU MAGIC PRINT S.R.O. 36617661  35,67 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/229 12.8.2025 toner - OcU Epson L1455, 229/25 MAGIC PRINT S.R.O. 36617661  35,67 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202564 5.6.2025 Postrekovač Roundup Fast 5 l Allegro Retail a.s. 26204967  36,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/354 9.12.2024 náhrad.diel a výmena dielu do tlač.EPSON-MŠ, 354/2 COMTEC, s.r.o. 36323951  36,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/208 9.7.2024 knihy pre ZŠ - 1.ročník, 208/24 Knihkupectvo alter ego, s.r.o. 36492922  36,36 EUR 
Detail Faktúra došlá 263/2025 17.9.2025 čistiace potreby MŠ, 263/25 Viliam Hodor - VH CLEAN 34 901 906  36,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/236 13.8.2024 telefón OcU, 236/24 Slovak Telecom, a.s. 35763469  36,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/114 30.3.2026 Qasida start - doplatok RAP Asseco Solutions, a.s. 00602311  37,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 122026 30.3.2026 potraviny pre školskú jedáleň PAM fruit s.r.o. 51801671  37,14 EUR 
Detail Faktúra došlá 632025 10.11.2025 potraviny pre školskú jedáleň PAM fruit s.r.o. 51801671  37,19 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2025002 18.2.2025 elektroodpad -14.1.25, 2025002 BOMAT s.r.o. 36235288  37,20 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202408 15.2.2024 Objednávka vlajky a zástavy Vlajky s.r.o. 55323952  37,20 EUR 
Nastavenia cookies