Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 202534 19.3.2025 osvedčovacia kniha a etikety k osvedčovaniu kníh Janette Marczibál - CONNECT 34454730  25,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/91 24.3.2025 osvečovacia kniha OcU, 91/25 Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT 17644429  25,90 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202681 18.9.2026 skrutky do dreva, monážne uhoľníky Metal Max Emilia Ratajczyk ,  26,46 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/418 9.10.2026 telefon - OcU - 9 2026 Slovak Telecom, a.s. 35763469  26,59 EUR 
Detail Faktúra došlá 443 3.11.2023 pečiatka COLOP R40 pre OcU, 443/23 T-Štúdio 34120866  27,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/77 26.3.2024 inštal.práce - OcU ,77/24 COMTEC, s.r.o. 36323951  27,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/78 26.3.2024 inštal.práce tlačiarne - OcU ,78/24 COMTEC, s.r.o. 36323951  27,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/64 11.3.2025 hudba reprod.tech.zariad. - OcU rozhlas, 64/25 Slovenský ochranný zväz autorský 00178454  27,06 EUR 
Detail Faktúra došlá 359/2025 9.1.2026 toner - ŠJ Canon , 359/25 MAGIC PRINT S.R.O. 36617661  27,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/85 12.3.2025 voda DS - od 24.10.24-10.2.25, 85/25 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 36302724  27,23 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/124 13.4.2026 telefon - Ocu 03/26, 124/26 Slovak Telecom, a.s. 35763469  27,26 EUR 
Detail Faktúra došlá 494 10.11.2023 radiátor-TJ šatne - šípk.miestnosť, 494/2023 NOVO PARTS TREDE KFT. 23944774  27,58 EUR 
Detail Faktúra došlá 692025 14.1.2026 potraviny pre školskú jedáleň PAM fruit s.r.o. 51801671  27,64 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/79 11.3.2025 update server - OcU, 79/25 COMTEC, s.r.o. 36323951  27,68 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/129 6.5.2024 voda 9.1.-23.4.24 OcU Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 36302724  27,68 EUR 
Detail Faktúra došlá 402 8.10.2023 zál.platba Elektrika Byt.C 10/23, 402/23
SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  28,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 478 3.11.2023 zál.platba Elektrika Byt.C 11/23, 478/23 SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  28,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 328 8.9.2023 zál.platba Elektrika Byt.C 7/23, 328/23 SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  28,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 345 8.9.2023 zál.platba Elektrika Byt.C 8/23, 345/23 SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  28,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 527 7.12.2023 zál.platba Elektrika Byt.C 11/23, 478/23 SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  28,00 EUR 
Nastavenia cookies