Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 2025109 19.12.2025 nálepky na smetné nádoby T-Štúdio 34120866  0,00  
Detail Faktúra došlá 16/2026 13.4.2026 potraviny pre školskú jedáleň PLANTEX, s.r.o. 34141481  0,00  
Detail Faktúra došlá 2024/127 6.5.2024 voda 22.9.-31.12.23a1.1.-8.1.24 MĽK,TJ,FARA,PO,Fit Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 36302724  0,00  
Detail Faktúra došlá 702025 14.1.2026 potraviny pre školskú jedáleň PLANTEX, s.r.o. 34141481  0,00  
Detail Faktúra došlá 380 29.9.2023 voda 22.4.-13.9.23 PO, 380/23 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 36302724  0,00  
Detail Objednávka vyšlá 202510102 21.11.2025 vykonanie prehliadky PC v budove ZŠ Vaďovce. COMTEC, s.r.o. 36323951  0,00  
Detail Faktúra došlá 2025/67 11.3.2025 voda TJ - od 23.10.24-7.2.25, 67/25 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 36302724  0,23 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/70 11.3.2025 voda FARA - od 23.10.24-7.2.25, 70/25 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 36302724  0,23 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/71 11.3.2025 voda MĽK - od 23.10.24-7.2.25, 70/25 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 36302724  0,23 EUR 
Detail Faktúra došlá 4012 23.12.2023 poistenie mot.vozid.dopl. 4Q 2023, 4012/23 PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o. 52329763  0,89 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/150 3.6.2024 orange - telefón ZŠ, 150/24 Orange Slovensko, a.s. 35697270  1,00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 6/2026 12.6.2026 NÁJOMNÁ ZMLUVA a umiestnenie Boxu balíkovo Slovak Parcel Service s.r.o. 31 329 217  1,00 EUR 
Detail Zmluva Dodatok k zmluve 10/2024 22.5.2024 Dodatok k Zmluve o poskytnutí verejných služieb na poskytovanie verejných elektronických... Orange Slovensko, a.s. 35697270  1,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/203 8.6.2026 optická sieť-pauš.popl. OcU - 5 2026 Slovanet, a.s. 35 954 612  1,02 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/92 30.3.2026 poplatok za nájom optickej siete 3 2026 Slovanet, a.s. 35 954 612  1,02 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/149 20.5.2026 pauš.popl-Ocu naj.opt.p. 4/2026, 92 Slovanet, a.s. 35 954 612  1,02 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/154 21.5.2025 orange MŠ - elekt.zariadenie Maxcom MM724 4G, 154 Orange Slovensko, a.s. 35697270  1,03 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/168 20.5.2026 voda DS - od 14.3.25-17.4.26 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 36302724  1,18 EUR 
Detail Zmluva Dodatok k zmluve 11/2025 13.5.2025 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb na poskytovanie verejných
elektronických...
Orange Slovensko, a.s. 35697270  1,22 EUR 
Detail Faktúra došlá 411 8.10.2023 voda 13.9.-17.9.23 OcU, 411/23 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 36302724  1,37 EUR 
Nastavenia cookies