Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 376 29.9.2023 poplatok za expedovanie kariet, 376/23 Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  10,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 572023 13.10.2023 potraviny pre školskú jedáleň Ľuboslava Sokolíková 41379993  11,02 EUR 
Detail Faktúra došlá 515 7.12.2023 Elektrika Fitnes 11/23, 515/23 SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  11,54 EUR 
Detail Faktúra došlá 405 8.10.2023 zál.platba Elektrika byt ZŠ 10/23, 405/23 ZSE Energia, a.s. 36677281  12,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 466 3.11.2023 zál.platba Elektrika byt ZŠ 11/23, 466/23 ZSE Energia, a.s. 36677281  12,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 315 8.9.2023 zál.platba Elektrika byt ZŠ 9/23, 315/23 ZSE Energia, a.s. 36677281  12,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/325 6.11.2024 voda 24.4.-22.10.24 TJ Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 36302724  12,11 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202415 2.5.2024 objednávka termo pásky Europokladne, s.r.o. 46252291  12,12 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/123 6.5.2024 pásky do terminálu OcU + doprava, 123/24 Europokladne, s.r.o. 46252291  12,12 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/14 20.1.2025 redukcia HDMI na OcU COMTEC, s.r.o. 36323951  12,47 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/409 27.1.2025 kom.služby za Munipolis-12/2024 ,409/24 MUNIPOLIS s.r.o. 29198950  12,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/59 11.3.2025 služby Munipolis do 12/24, 59/25 MUNIPOLIS s.r.o. 29198950  12,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/16 5.2.2024 archivačný mat. OcU Sponka s.r.o. 51132907  13,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/171 10.6.2024 včielka MŠ-predškoláci, 171/24 Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica 36631124  13,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/284 30.9.2024 materiál - kosačka, 284/24 ALBERA Slovensko 44010834  14,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 496 20.11.2023 odmena za verej.použitie hud.diel-Bálešové hody Slovenský ochranný zväz autorský 00178454  14,40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202515 16.1.2025 LEIFHEIT - Náhrada k mopu Twist XL Micro Duo - ZŠ Alza.sk s.r.o. 36562939  14,75 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/10 20.1.2025 čistiace potreby ŠJ Alza.sk s.r.o. 36562939  14,75 EUR 
Detail Zmluva - 19/2024 3.9.2024 Zmluva o poskytnutí reklamných a propagačných predmetov č. 01/2024 BELL Zvolen, a.s. 35761628  15,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 732023 3.11.2023 potraviny pre školskú jedáleň MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819  15,29 EUR 
Nastavenia cookies