Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Nájomná NZHM 85/2023 25.7.2023 Zmluva číslo A/227/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce
Kvetoslava Kučerová   5,00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná NZHM 108/2023 15.8.2023 Zmluva číslo C/36/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce Ing. Jana Faltejsková   5,00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná NZHM 1/2024 13.2.2024 Zmluva číslo A/80/2024 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce Božena Danihelová 5,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/42 19.2.2024 balíček zborovňa pre ZŠ KOMENSKY, s.r.o. 43908977  5,14 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/70 18.3.2024 balíček zborovňa ZŠ 2/24, 70/24 KOMENSKY,s.r.o. 43908977  5,14 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2025010 17.9.2025 vyhl.v rozhlase 3x, 2025010 BizLink Industry Slovakia spol. s r.o. 53819071  6,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2025005 4.6.2025 vyhl.v rozhlase 3x, 2025005 BizLink Industry Slovakia spol. s r.o. 53819071  6,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 612025 10.11.2025 potraviny pre školskú jedáleň MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819  7,34 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202310 29.9.2023 kancelárske potreby Papera s.r.o. 25945653  7,63 EUR 
Detail Faktúra došlá 382 29.9.2023 kanc.potreby OcU, 382/23 Papera s.r.o. 25945653  7,63 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2025006 4.6.2025 vyhl.v rozhlase -4x SUBTIL Slovakia,2025006 Rádio makler 35694238  8,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/406 20.1.2025 nedoplatok - plyn Ocu 2024, 406/24 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  8,03 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/139 15.5.2024 doprava mat. pre PO, 139/24 FIRE system 44543697  8,20 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202418 7.5.2024 doprava pre materiál pre DHZ Vaďovce FIRE system 44543697  8,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/405 20.1.2025 aktual.programov za rok 2024 evidencia,katas.-OcU Topset Solutions s.r.o. 46919805  8,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/189 3.7.2025 doprava - pre DHZ Vaďovce, 189/25 FIRE system 44543697  8,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/111 30.3.2026 voda 23.10.25-13.3.26 DS Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 36302724  8,92 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/155 10.6.2024 periskop-služba pre riaditeľ. ZŠ, 155/24 Periskop s.r.o. - člen Komensky Group 50774336  9,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 582025 15.10.2025 potraviny pre školskú jedáleň Asbit, s.r.o. 45235091  9,58 EUR 
Detail Faktúra došlá 376/2025 14.1.2026 telefón OcU 12/25, 376/25 Slovak Telecom, a.s. 35763469  9,84 EUR 
Nastavenia cookies