Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 372024 20.6.2024 dráčik mlieko 250ml pre deti v ŠJ Food Factory Slovakia s.r.o. 36530506  0,00  
Detail Objednávka vyšlá 202520 30.1.2025 objednávka na tonery do tlačiarne - ZŠ Vaďovce MAGIC PRINT S.R.O. 36617661  0,00  
Detail Objednávka vyšlá 20251901 27.1.2025 čistenie kanaliz-pisoáre v ZŠ Miroslav Súrovský 43949665  0,00  
Detail Objednávka vyšlá 202522 6.2.2025 toner do tlačiarne - OcÚ MAGIC PRINT S.R.O. 36617661  0,00  
Detail Faktúra došlá 458 3.11.2023 zníž sieť.popl.-vyúčt.El. OcU,VO,Fitnes 5-9/23,458 SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  0,00  
Detail Objednávka vyšlá 202529 20.2.2025 čistiace prostriedky pre OcÚ Viliam Hodor - VH CLEAN 34 901 906  0,00  
Detail Faktúra došlá 2024/324 6.11.2024 voda 24.4.-22.10.24 MĽK,FARA,PO Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 36302724  0,00  
Detail Faktúra došlá 682023 3.11.2023 potraviny pre školskú jedáleň NOVOCASING NITRA, s.r.o. 36530506  0,00  
Detail Objednávka vyšlá 202463 7.11.2024 oprava svetiel v ZŠ a na cintoríne MOVIS Pavol Vydarený 36964867  0,00  
Detail Objednávka vyšlá 202467 18.11.2024 výmena plynových spotrebičov v kanceláriách Obecného úradu Vaďovce REPROGAS s.r.o. 36347051  0,00  
Detail Faktúra došlá 2024/127 6.5.2024 voda 22.9.-31.12.23a1.1.-8.1.24 MĽK,TJ,FARA,PO,Fit Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 36302724  0,00  
Detail Faktúra došlá 380 29.9.2023 voda 22.4.-13.9.23 PO, 380/23 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 36302724  0,00  
Detail Faktúra došlá 2025/67 11.3.2025 voda TJ - od 23.10.24-7.2.25, 67/25 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 36302724  0,23 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/70 11.3.2025 voda FARA - od 23.10.24-7.2.25, 70/25 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 36302724  0,23 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/71 11.3.2025 voda MĽK - od 23.10.24-7.2.25, 70/25 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 36302724  0,23 EUR 
Detail Faktúra došlá 4012 23.12.2023 poistenie mot.vozid.dopl. 4Q 2023, 4012/23 PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o. 52329763  0,89 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/150 3.6.2024 orange - telefón ZŠ, 150/24 Orange Slovensko, a.s. 35697270  1,00 EUR 
Detail Zmluva Dodatok k zmluve 10/2024 22.5.2024 Dodatok k Zmluve o poskytnutí verejných služieb na poskytovanie verejných elektronických... Orange Slovensko, a.s. 35697270  1,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/154 21.5.2025 orange MŠ - elekt.zariadenie Maxcom MM724 4G, 154 Orange Slovensko, a.s. 35697270  1,03 EUR 
Detail Zmluva Dodatok k zmluve 11/2025 13.5.2025 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb na poskytovanie verejných
elektronických...
Orange Slovensko, a.s. 35697270  1,22 EUR 
Nastavenia cookies