Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 455 3.11.2023 zníženie sieť.popl.-vyúčt. Elektrika OcU 4/23, 455 SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  -21,95 EUR 
Detail Faktúra došlá 446 3.11.2023 zníženie sieť.popl.-vyúčt. Elektrika OcU 1/23, 446 SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  -21,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 452 3.11.2023 zníženie sieť.popl.-vyúčt. Elektrika OcU 3/23, 452 SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  -21,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 454 3.11.2023 zníženie sieť.popl.-vyúčt. Elektrika Fitnes 3/23, SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  -21,23 EUR 
Detail Faktúra došlá 457 3.11.2023 zníženie sieť.popl.-vyúčt. Elektrika Fitnes 4/23, SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  -7,24 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/69 18.3.2024 vyúčt.Elek.2/24 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV Pow-en,a.s. 43860125  -6,93 EUR 
Detail Faktúra došlá 559 11.1.2024 vyúčt.25.4.-31.12.23 Elektrika Byt.A , 559/23 SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  -5,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 444 3.11.2023 vyúčt.01-24.4.23 Elektrika Byt.A , 444/23 SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  -3,34 EUR 
Detail Faktúra došlá 445 3.11.2023 vyúčt.01-24.4.23 Elektrika Byt.B , 445/23 SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  -2,41 EUR 
Detail Faktúra došlá 441 3.11.2023 voda 13.9.-17.9.23 Fitnes, 441/23 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 36302724  -1,37 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202510 10.1.2025 čisté papiere s vodoznakom na vysvedčenie ŠEVT a.s. 31331131  0,00  
Detail Objednávka vyšlá 202511 10.1.2025 hygienické potreby ZŠ Viliam Hodor - VH CLEAN 34 901 906  0,00  
Detail Objednávka vyšlá 202512 10.1.2025 hygienické potreby - MŠ Viliam Hodor - VH CLEAN 34 901 906  0,00  
Detail Zmluva Zámenná 8/2025 11.4.2025 Zámenná zmluva č. 8/2025 Dušan Klimek 0,00  
Detail Faktúra došlá 712024 21.10.2024 potraviny pre školskú jedáleň Tatranská mliekareň a.s. 31654363  0,00  
Detail Faktúra došlá 409 8.10.2023 voda 21.4.-17.9.23 Fara,MLK,TJ,PO,409/23 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 36302724  0,00  
Detail Objednávka vyšlá 202547 25.4.2025 propagačné letáky Priatelia Zeme - SPZ 355 29 261  0,00  
Detail Faktúra došlá 2024/9 28.1.2024 voda 22.9.-31.12.23a1.1.-8.1.24 MĽK,TJ,FARA,PO,Fit Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 36302724  0,00  
Detail Objednávka vyšlá 1 14.7.2020 Vyhotovenie monitorovacej správy k projektu: Triedený zber odpadov v obci Vaďovce ENIF, s.r.o. 45 465 371  0,00  
Detail Objednávka vyšlá 202549 28.4.2025 Objednávka mlučovania areálu futbalového ihriska, školského ihriska a trávnatých plôch pri... Marián Naď 40827135  0,00  
Nastavenia cookies