Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2024/55 11.3.2024 zmesový komunálny odpad-veľ.kontajner, 55/24 Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. 34133861  315,11 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/131 13.4.2026 mesačný paušál 130 ks plast,213ks kov.nádob Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. 34133861  316,86 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/37 26.2.2026 zneškod. odpadu 129 ks plast. A 215 ks kov. Nádob Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. 34133861  317,87 EUR 
Detail Faktúra došlá 311/2025 7.11.2025 vývoz kontajnera RN (drev.odpad) + doprava, 311/25 Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. 34133861  318,57 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/77 11.3.2026 mesačný paušál za nádoby 130 ks plast a 215 ks kovové Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. 34133861  318,76 EUR 
Detail Faktúra došlá 762023 3.11.2023 potraviny pre školskú jedáleň Ľuboslava Sokolíková 41379993  318,84 EUR 
Detail Faktúra došlá 832023 12.12.2023 potraviny pre školskú jedáleň MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819  319,05 EUR 
Detail Faktúra došlá 202025 24.3.2025 potraviny pre školskú jedáleň MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819  319,75 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/24 26.2.2026 oprava plyn.spotreb.-byt.C byt č.2-z OcU, 24/26 Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis 41376846  321,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/110 9.4.2025 plyn OcU 4/25, 110/25 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  324,20 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 20243602 12.8.2024 PRACOVNÉ STRETNUTIE ŠTATUTÁROV ČLENSKÝCH OBCÍ A MIEST REGIONÁLNEHO ZDRUŽENIA MIEST A OBCÍ... Region. združ.miest a obcí stred.Považia 34006273  325,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/10023 13.8.2024 prac.stretnutie štatutárov, 10 023/24 Region. združ.miest a obcí stred.Považia 34006273  325,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/134 13.4.2026 elektrika vyúčt. - 03/26 MŠ,ŠJ Energetika Slovensko, a.s. 44483767  326,96 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2025009 17.9.2025 užívanie pozemkov v obci za rok 2024, 2024009 Rekreačné zariadenie Javorinka sk s.r.o. 50076710  332,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/83 11.3.2026 elektrika - ČOV 02/26 vyúčt. Energetika Slovensko, a.s. 44483767  333,19 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/141 13.4.2026 plyn - Ocu 04/26 Energetika Slovensko, a.s. 44483767  334,60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202527 18.2.2025 objednávka jedálnych kupónov Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  334,62 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/46 26.2.2025 strav.lístky 2025, 46/25 Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  334,62 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/234 3.9.2025 stoly do ŠJ pre deti MŠ, 234/25 NOMIland, s.r.o. 36174319  334,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 52024 8.2.2024 potraviny pre školskú jedáleň MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819  336,48 EUR 
Nastavenia cookies