Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2026/7 6.2.2026 elektroinštalačné práce VO, 7/26 EL-IV, s.r.o. 50931008  255,23 EUR 
Detail Zmluva Nájomná NZB 4/2025 9.6.2025 NÁJOMNÁ ZMLUVA Rastislav Mozola 257,35 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/166 3.6.2025 realizácia činnosti PZS, 166/25 MYPRO s.r.o. 52531431  259,78 EUR 
Detail Zmluva Kúpna 17/2022 18.8.2022 Kúpna zmluva RNDr. Anna Slobodová CSc.   260,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/179 23.6.2025 kurz plávania pre deti MŠ, 179/25 PENGUIN Sport Club o.z. 42279607  260,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/75 11.3.2025 zál.Elek.3/25 PO,DS,Byt.C,Byt.B,Byt.A,TJ Pow-en,a.s. 43860125  262,55 EUR 
Detail Zmluva Nájomná NZB 14/2025 9.6.2025 NÁJOMNÁ ZMLUVA Daniel Kráľ 262,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/62 4.3.2026 program OcU Topset Solutions s.r.o. 46919805  262,99 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/78 11.3.2026 elektrika - budova MŠ,ŠJ - vyúčet. 02/26 Energetika Slovensko, a.s. 44483767  263,91 EUR 
Detail Faktúra došlá 545 11.1.2024 tlač pre OcU, 545/23 T-Štúdio 34120866  264,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 288/2025 15.10.2025 ročný prístup na portál verej.správa, 288/25 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503  265,68 EUR 
Detail Faktúra došlá 342025 21.5.2025 potraviny pre školskú jedáleň MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819  266,81 EUR 
Detail Faktúra došlá 642023 13.10.2023 potraviny pre školskú jedáleň MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819  267,50 EUR 
Detail Zmluva Nájomná NZB 7/2025 9.6.2025 NÁJOMNÁ ZMLUVA Monika Zámečníková 268,76 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/270 20.9.2024 dezinsekcia byt. B, 270/24 Matej Šulek - DERATIZÁCIA Šulek 52577384  270,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 368 14.9.2023 čistiace prostriedky MŠ, 368/23 Viliam Hodor - VH CLEAN 34 901 906  270,12 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/128 6.5.2025 voda ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ - od 8.2.-15.4.25, 128/25 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 36302724  270,42 EUR 
Detail Faktúra došlá 112026 4.3.2026 potraviny pre školskú jedáleň Asbit, s.r.o. 45235091  277,31 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/274 20.9.2024 čistiace prostriedky ZŠ, 274/24 Viliam Hodor - VH CLEAN 34 901 906  277,92 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/50 26.2.2026 elektrika - budova MŠ,ŠJ 01/26 Energetika Slovensko, a.s. 44483767  279,06 EUR 
Nastavenia cookies