Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2025/195 3.7.2025 security managm.and control-OcU 6/25,195/24 COMTEC, s.r.o. 36323951  146,12 EUR 
Detail Faktúra došlá 345/2025 17.12.2025 security managm.and control-OcU 11/25, 345/24 COMTEC, s.r.o. 36323951  146,12 EUR 
Detail Faktúra došlá 373/2025 9.1.2026 security managm.and control-OcU 12/25, 373/24 COMTEC, s.r.o. 36323951  146,12 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/221 11.8.2025 security managm.and control-OcU 7/25,221/24 COMTEC, s.r.o. 36323951  146,12 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/175 20.5.2026 security manag. 03 26 COMTEC, s.r.o. 36323951  146,12 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/95 2.4.2025 security managm.and control-OcU 3/25,95/24 COMTEC, s.r.o. 36323951  146,12 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/7 13.1.2025 kanc.potreby OcU,ZŠ,MŠ,ŠJ Papera s.r.o. 25945653  146,83 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/197 20.5.2026 elektrika vyúčt. - 04/26 OcU Energetika Slovensko, a.s. 44483767  146,85 EUR 
Detail Faktúra došlá 722024 14.11.2024 potraviny pre školskú jedáleň PAM fruit s.r.o. 51801671  147,02 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 31/2024 9.12.2024 Nájomná zmluva č.4285/2025 Poľnohospodárske družstvo Podolie 00207161  147,29 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/208 8.6.2026 doprava - z dotácie VVP MŠ VH-H s. r. o. 44645635  147,60 EUR 
Detail Zmluva Dodatok k zmluve NZB 16/2024 14.6.2024 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve uzavretej dňa 12.6.2023 Nikola Biháry -  148,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 1009 7.12.2023 mimoriadne členské na rok 2024, 1009/23 Združenie miest a obcí Slovenska 00584614  149,23 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/290 5.8.2026 elektrika - vyúčt OcU - 06 2026 Energetika Slovensko, a.s. 44483767  149,27 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/148 3.6.2024 antivir.3 PC od 17.5.24-21.5.27, 148/24 ESET, spol.s.r.o. 31333532  149,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 722023 3.11.2023 potraviny pre školskú jedáleň AG FOODS SK s.r.o. 34144579  149,75 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/201 8.6.2026 cintorin - zemné práce AUTODOPRAVCA 30034205  150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/33 17.2.2025 poskytnuté služby v oblasti BOZP, 33/25 Ľubica Antálková 50570536  150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/80 26.3.2024 služby BOZP, 79/24 Ľubica Antálková 50570536  150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 381 29.9.2023 exkurzia - pre grant Zelené oči, 381/23 Rodová Ekofarmička Irija 53525264  150,00 EUR 
Nastavenia cookies