Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2024/4005 20.9.2024 poistenie majetku OcU 4Q, 4005/24 Kooperativa poisťovňa, a.s. 00585441  351,27 EUR 
Detail Faktúra došlá 4006 14.9.2023 poistenie majetku 4Q 2023, 4006/23 PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o. 72901239-03  351,27 EUR 
Detail Faktúra došlá 4011 17.12.2023 poistenie majetku 1Q 2023, 4011/23 PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o. 72901239-03  351,27 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/4003 19.3.2025 poistné majetok 2Q - Vaďovce, 4003/25 PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o. 72901239-03  351,27 EUR 
Detail Faktúra . 2024/4010 19.12.2024 poistenie majetku OcU 1Q 2025, 4010/24 Kooperativa poisťovňa, a.s. 00585441  351,27 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/38 26.2.2026 vývoz. odpadu Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. 34133861  352,44 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/319 28.10.2024 materiál a doprava-oplotenie cintorín, 319/24 SETO stav s.r.o. 47945320  353,44 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 20245801 22.10.2024 materiál na oplotenie - cintorín Vaďovce SETO stav s.r.o. 47945320  353,44 EUR 
Detail Faktúra došlá 572025 15.10.2025 potraviny pre školskú jedáleň Asbit, s.r.o. 45235091  355,87 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/138 13.4.2026 elektrika vyúčt. - 03/26 ČOV byt A,B,C Energetika Slovensko, a.s. 44483767  356,73 EUR 
Detail Faktúra . 418 8.10.2023 externý manažment-rieš.migrač.výziev, 418/23 Prvá Európska Konzultačná spol.s r.o. 45391530  360,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/378 11.12.2024 školenie - DHZ, 378/24 Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474  360,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/55 26.2.2026 elektrika - ČOV 01/26 Energetika Slovensko, a.s. 44483767  360,14 EUR 
Detail Faktúra došlá 549 11.1.2024 zmesový komunálny odpad-veľ.kontajner, 549/2023 Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. 34133861  361,64 EUR 
Detail Faktúra došlá 258/2025 17.9.2025 zneškod. odpadu + doprava, 258/25 Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. 34133861  363,82 EUR 
Detail Faktúra došlá 353/2025 9.1.2026 zneškod. odpadu + doprava, 353/25 Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. 34133861  363,82 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/194 8.7.2024 zmesový komunálny odpad-veľ.kontajner, 194/24 Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. 34133861  364,84 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202577 20.8.2025 objednávka stolov do školskej jedálne NOMIland, s. r. o. 361 743 19  366,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 52026 26.2.2026 potraviny pre školskú jedáleň Region. združ.miest a obcí stred.Považia 34006273  368,68 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/82 12.3.2025 dofakturov.za umiest.text.kontaj.2ks v obci,82/25 TextilEco a.s. 44882033  369,00 EUR 
Nastavenia cookies