Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 483 10.11.2023 Brother DCP-L3550cdw, 483/2023 MAGIC PRINT S.R.O. 36617661  371,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 422 13.10.2023 drevo na lavičky, 422/2023 Obecné Lesy, s.r.o. 34114424  375,54 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/39 19.2.2024 vyhot.geodet.prác, 39/24 Ing. Miriam Bunčiaková 43600913  377,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 539 23.12.2023 geodetické práce v obci 539/23 Ing. Miriam Bunčiaková 143600913  377,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 482 10.11.2023 toner brother, 482/2023 MAGIC PRINT S.R.O. 36617661  377,63 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/48 26.2.2025 čistiace potreby OcU,48/25 Viliam Hodor - VH CLEAN 34 901 906  381,48 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/114 29.4.2024 zmesový komunálny odpad-veľ.kontajner, 114/24 Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. 34133861  382,27 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/72 11.3.2026 vývoz odpad.vôd ČOV - byt.A,B,C PreVaK, s.r.o. 35915749  385,73 EUR 
Detail Faktúra došlá 642025 10.11.2025 potraviny pre školskú jedáleň Asbit, s.r.o. 45235091  389,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/54 11.3.2024 odvoz odpadu-12.2-107ks,26.2-102ks,54/24 Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. 34133861  392,11 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/373 11.12.2024 zmesový komunálny odpad-veľ.kontajner, 372/24 Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. 34133861  393,89 EUR 
Detail Zmluva - 29/2021 20.10.2021 Zmluva o poskytnutí služieb č. 21/039 na vypracovanie žiadosti o dotáciu ISA projekta, s.r.o. 46894641  400,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/110 22.4.2024 monitorovacie správy-Triedený zber.dvor,110/24 Enif s.r.o. 45465371  400,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/261 16.9.2024 svetlá 2 ks - VO, 261/24 EL-IV, s.r.o. 50931008  402,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 622023 13.10.2023 potraviny pre školskú jedáleň Oxygenic s.r.o. 28938593  409,01 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202409 27.3.2024 Drevené stoličky a lachty do MŠ Vaďovce DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. 47136201  409,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 314 8.9.2023 TKO-14.8.-121ks,28.8..-126ks, 314/23 Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. 34133861  409,94 EUR 
Detail Zmluva Kúpna 5/2024 26.2.2024 Kúpna zmluva č. 5/2024 Renáta Klusková, Ing. Miloš Kluska   410,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/68 11.3.2025 voda ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ - od 23.10.24-7.2.25, 68/25 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 36302724  412,69 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/127 13.4.2026 elektrika vyúčt. - 03/26 VO Energetika Slovensko, a.s. 44483767  412,78 EUR 
Nastavenia cookies