Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2026/192 20.5.2026 obedy dôchodci 01/26, 44/26 Lukáš Magál 43407455  1 898,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/143 13.4.2026 obedy dôchodci 03/26 Lukáš Magál 43407455  2 073,60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá obj.1/2019 19.11.2019 Objednávka Dali Sport s.r.o.   4 964,40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202411 11.4.2024 objednávka - 2100619539 SOLID plus s.r.o. 46439692  529,70 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202601 14.1.2026 objednávka - kancelársky papier Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574  24,49 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202553 6.5.2025 objednávka - MOP LEIFHEIT sada combi Alza.sk s.r.o. 36562939  32,14 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202643 11.5.2026 objednávka - papier Lamitec, spol. s r. o. 35710691  39,48 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202598 29.10.2025 objednávka - stravné Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  827,61 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202439 3.9.2024 objednávka aSc agendy Komplet pre ZŠ Vaďovce na školský rok 2024/2025 Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161  289,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2025101 19.11.2025 objednávka auditu kybernetickej bezpečnosti obce Vaďovce ITSEN, s.r.o. 47099020  910,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202443 19.9.2024 objednávka autobatérie do traktora Efteria,spol.s.r.o. 26763028  97,80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202648 26.5.2026 objednávka autobusu na detsky výlet VH-H s.r.o.    
Detail Objednávka vyšlá 202610 6.2.2026 objednávka čistiacich prostriedkov Viliam Hodor - VH CLEAN 34 901 906  0,00  
Detail Objednávka vyšlá 202302 8.9.2023 Objednávka dopravných zrkadiel Alinda   99,90 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202416 6.5.2024 objednávka elektród pre AED PHARMACARE SLOVAKIA s.r.o. 36246590  227,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202447 25.9.2024 objednávka farebného papiera pre ZŠ a MŠ Papera s.r.o. 25945653  43,15 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202570 27.6.2025 objednávka hasičského vybavenia FIRE system 44543697  800,90 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202571 27.6.2025 objednávka hasičského vybavenia FIRE system 44543697  1 047,70 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202301 6.9.2023 Objednávka ihriskových prvkov pre materskú školu L-DEN slovakia 44646488  3 599,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202422 31.5.2024 Objednávka jedálnych kupónov Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  1 178,40 EUR 
Nastavenia cookies