Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2025/4001 11.3.2025 poistné DHZ Vaďovce, 4001/25 UNION Poisťovňa 31322051  71,96 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/4003 19.3.2025 poistné majetok 2Q - Vaďovce, 4003/25 PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o. 72901239-03  351,27 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/4002 19.3.2025 poistné mot.voz. 2Q - Vaďovce, 4002/25 PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o. 72901239-03  60,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/215 2.8.2024 pomôcky pre 1.ročník, 215/24 Verlag Dashofer 35730129  200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/322 6.11.2024 pomôčky pre MŠ, 322/24 Chytré a Veselé, s.r.o. 17937388  79,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 429 20.10.2023 popl.za vadovce.sk od 4.10.-3.10.24, 429/23 Netix solutions, s.r.o. 43783627  119,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/286 30.9.2024 popl.za vadovce.sk od 4.10.24-3.10.25, 286/23 Netix solutions, s.r.o. 43783627  133,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 376 29.9.2023 poplatok za expedovanie kariet, 376/23 Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  10,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/33 17.2.2025 poskytnuté služby v oblasti BOZP, 33/25 Ľubica Antálková 50570536  150,00 EUR 
Detail Zmluva Dodatok k zmluve č.2 18.12.2018 Poskytnutie NFP Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 42181810   
Detail Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku OPKZP-PO1-C111-2017-23/130 19.9.2018 Poskytnutie NFP Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 42181810   
Detail Zmluva Dodatok k zmluve č.1 19.9.2018 Poskytnutie NFP Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 42181810   
Detail Zmluva Dodatok k zmluve č.3 18.2.2019 Poskytnutie NFP Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky    
Detail Zmluva Dodávateľská č. 02/19 BOZP 8.4.2019 Poskytnutie služieb v oblasti bezpečnosti práce uzatvorená v zmysle Obchodného zákonníka... Ľubica Antálková FIRE & SAFE 50 570 536   
Detail Faktúra došlá 2024/352 14.11.2024 posypová soľ STACHO 1, s.r.o. 52590666  83,76 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 20246501 14.11.2024 posypová soľ STACHO 1, s.r.o. 52590666  83,76 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/19 27.1.2025 posypová soľ na cesty, 19/25 STACHO 1, s.r.o. 52590666  93,33 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202543 14.4.2025 poťah na kreslo 4Wedding ALICJA SIPORSKA-BĄK BDO 000331206  35,01 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/112 15.4.2025 poťahy-KD, 112/25 4Wedding ALICJA SIPORSKA-BAK 000331206  35,01 EUR 
Detail Faktúra došlá 23/2025 2.4.2025 potraviny pre školskú jedáleň PAM fruit s.r.o. 51801671  61,97 EUR 
Nastavenia cookies