Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 202449 30.9.2024 objednávka stravných lístkov Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  1 555,40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202438 3.9.2024 objednávka stravných lístkov Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  451,14 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202469 28.11.2024 objednávka školenia ohľadom interaktívnych tabúľ v ZŠ Vaďovce COMTEC, s.r.o. 36323951   
Detail Objednávka vyšlá 202415 2.5.2024 objednávka termo pásky Europokladne, s.r.o. 46252291  12,12 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202314 18.10.2023 objednávka tlačív CONNECT 34454730  43,95 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 20244801 27.9.2024 objednávka tonerov do tlačiarne EPSON MAGIC PRINT S.R.O. 36617661  43,50 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202457 15.10.2024 objednávka toneru do tlačiarne HP Gigaprint.sk, s. r. o. 50370294  60,10 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202408 15.2.2024 Objednávka vlajky a zástavy Vlajky s.r.o. 55323952  37,20 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 20242802 10.6.2024 objednávka výrubu stromu Juraj Maťko 54773601  350,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202456 11.10.2024 objednávka vystúpenia na Bálešové hody Silvia Klimentová - ModeRato 41708415  950,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202316 18.10.2023 objenávka - kľučky na okno (bytový dom 342) Kľučka, s.r.o. 46433996  33,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/45 26.2.2025 obleč.pre prac.-ver.zeleň, 45/25 V-MALL, s.r.o. 51439018  62,83 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/35 19.2.2024 odborná prehl.plyn.zariadení, 35/24 RÁBARA Peter 32843470  125,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/83 26.3.2024 odmena za licencie na ver.použitie-Fitnes Slovenský ochranný zväz autorský 00178454  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/82 26.3.2024 odmena za licencie na ver.použitie-OcU rozhlas Slovenský ochranný zväz autorský 00178454  25,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 496 20.11.2023 odmena za verej.použitie hud.diel-Bálešové hody Slovenský ochranný zväz autorský 00178454  14,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/35 17.2.2025 odmeny umelcom - verejný rozhlas, 35/25 SLOVGRAM 17310598  44,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/15 5.2.2024 odmeny umelcom 2024-ver.rozhlas SLOVGRAM 17310598  38,40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023 12.10.2023 Odstránenie havarijného stavu na múre v centrálnej časti obce Vaďovce SETO stav s.r.o. 47945320  8 545,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/225 2.8.2024 odvoz odpadu-1.7.-157ks,15.7.-142ks,29.7.-139ks, Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. 34133861  716,65 EUR 
Nastavenia cookies