Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 338 8.9.2023 zál.platba Elektrika Dom Smútku 8/23, 338/23
SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  19,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 338/2025 3.12.2025 konzultácie v programe, 338/25 Asseco Solutions, a.s. 00602311  121,77 EUR 
Detail Faktúra došlá 339 8.9.2023 zál.platba Elektrika MĽK 8/23, 339/23
SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  53,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 339/2025 3.12.2025 kontrola funkčn. ČOV - byt A,B,C, 339/25 PreVaK, s.r.o. 35915749  79,21 EUR 
Detail Zmluva Dodatok k zmluve 34/2025 15.10.2025 Dodatok ŠR Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom 30794536   
Detail Faktúra došlá 340 8.9.2023 zál.platba Elektrika VO 8/23, 340/23
SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  1 397,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 340/2025 3.12.2025 security managm.and control-OcU 10/25, 340/24 COMTEC, s.r.o. 36323951  146,12 EUR 
Detail Faktúra došlá 341 8.9.2023 zál.platba Elektrika Fitnes 8/23, 341/23
SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  168,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 341/2025 17.12.2025 e-kupóny 12 2025, 341/25 Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  904,61 EUR 
Detail Faktúra došlá 342 8.9.2023 zál.platba Elektrika TJ 8/23, 342/23
SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  35,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 342/2025 17.12.2025 vykon osob.údaj 12/25, 342/25 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041  41,82 EUR 
Detail Faktúra došlá 342024 15.5.2024 potraviny pre školskú jedáleň MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819  197,76 EUR 
Detail Faktúra došlá 342025 21.5.2025 potraviny pre školskú jedáleň MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819  266,81 EUR 
Detail Faktúra došlá 343 8.9.2023 zál.platba Elektrika Byt.A 8/23, 343/23 SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  20,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 343/2025 17.12.2025 záloha dát - OcU 11/25, 343/25 COMTEC, s.r.o. 36323951  20,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 344 8.9.2023 zál.platba Elektrika Byt.B 8/23, 344/23 SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  18,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 344/2025 17.12.2025 zber a preprava VŽP 11/25, 344/25 ALATERE s.r.o. 47158166  18,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 345 8.9.2023 zál.platba Elektrika Byt.C 8/23, 345/23 SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  28,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 345/2025 17.12.2025 security managm.and control-OcU 11/25, 345/24 COMTEC, s.r.o. 36323951  146,12 EUR 
Detail Faktúra došlá 346 8.9.2023 zál.platba Elektrika ČOV-Byt.ABC 8/23, 346/23 SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  555,00 EUR 
Nastavenia cookies