Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 522024 9.7.2024 potraviny pre školskú jedáleň MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819  17,04 EUR 
Detail Faktúra došlá 532024 9.7.2024 potraviny pre školskú jedáleň Ľuboslava Sokolíková 41379993  218,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 542024 9.7.2024 potraviny pre školskú jedáleň PAM fruit s.r.o. 51801671  79,45 EUR 
Detail Faktúra došlá 552024 9.7.2024 potraviny pre školskú jedáleň PAM fruit s.r.o. 51801671  96,63 EUR 
Detail Faktúra došlá 572024 9.7.2024 mat.do ŠJ, 57/24 RM Gastro - JAZ s.r.o. 34153004  248,82 EUR 
Detail Faktúra došlá 582024 9.7.2024 potraviny pre školskú jedáleň PAM fruit s.r.o. 51801671  69,89 EUR 
Detail Zmluva Nájomná NZHM 11/2024 10.7.2024 Zmluva číslo A/99/2024 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce Adela Hriadelová 10,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202435 11.7.2024 materiál pre DHZ Vaďovce z dotácie FIRE system 44543697  1 151,70 EUR 
Detail Zmluva Nájomná NZHM 1101/2024 25.7.2024 Zmluva číslo B/154/2024 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce Jarmila Šturcová   20,00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná NZHM 12/2024 31.7.2024 Zmluva číslo A/228/2024 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce Dana Pastorková 20,00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná NZHM 13/2024 2.8.2024 Zmluva číslo A/181/2024 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce
Alžbeta Miklášová 10,00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná NZHM 15/2024 2.8.2024 Zmluva číslo B/8/2024 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce
Alžbeta Miklášová 20,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/210 2.8.2024 oprava výtlačného zarid.a servis čerp. byt.A,B,C PreVaK, s.r.o. 35915749  929,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/211 2.8.2024 rozbor vody ČOV byt. A,B,C, 211/24 PreVaK, s.r.o. 35915749  159,78 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/212 2.8.2024 plyn Ocu 7/24, 212/24 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  66,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/213 2.8.2024 výrub,odvoz a likvidácia drev.hmoty - OcU, 213/24 Juraj Maťko 54773601  350,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/214 2.8.2024 orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 6/2024, 214/24 Orange Slovensko, a.s. 35697270  110,74 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/215 2.8.2024 pomôcky pre 1.ročník, 215/24 Verlag Dashofer 35730129  200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/216 2.8.2024 vyúčt.Elek.6/24 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV Pow-en,a.s. 43860125  -68,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/217 2.8.2024 prenájom terminálu platby kartou 04-06/2024 - OcU, NEXI Central Europe, a.s. 31372074  47,88 EUR 
Nastavenia cookies