Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 202429 28.6.2024 Objednávka jedálnych kupónov Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  1 256,40 EUR 
Detail Zmluva Nájomná NZHM 10/2024 2.7.2024 Zmluva číslo B/185/2024 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce Róbert Cibulka 10,00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná NZHM 9/2024 2.7.2024 Zmluva číslo A/268/2024 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce Róbert Cibulka 10,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202430 8.7.2024 učebnice pre žiakov ZŠ Aitec, s.r.o. 43829171  196,02 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202431 8.7.2024 učebnice pre žiakov ZŠ TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. 45258767  88,80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202432 8.7.2024 učebnice pre žiakov ZŠ LiberaTerra, s.r.o. 35927097  227,09 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202433 8.7.2024 učebnice pre žiakov ZŠ Kníhkupectvo Alter Ego, s. r. o. 36492922  163,62 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202434 8.7.2024 drôtená kefa Záhradí díly s. r.o. 03936660  28,55 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/183 8.7.2024 licencia za Munipolis-od 1.10.23-31.7.24 ,183/24 MUNIPOLIS s.r.o. 29198950  597,24 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/184 8.7.2024 zber a preprava VŽP, 184/2024 ALATERE s.r.o. 47158166  25,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/185 8.7.2024 právne služby - 2.štvrťrok 2024 ,185/24 Advokát CIBULKA, s.r.o. 55673121  510,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/186 8.7.2024 audit za rok 2023 ,183/24 Ing. Mária Kasmanová 46746862  1 352,64 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/187 8.7.2024 kontrola funkčnosti byt. A,B,C, 187/24 PreVaK, s.r.o. 35915749  77,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/188 8.7.2024 e-kupóny OcU, 188/24 Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  1 256,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/189 8.7.2024 security managm.and control-OcU 6/24, 189/24 COMTEC, s.r.o. 36323951  142,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/190 8.7.2024 zálohovanie dát 6/24 , 190/24 COMTEC, s.r.o. 36323951  19,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/191 8.7.2024 vykon osob.údaj 7/24, 191/24 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041  40,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/192 8.7.2024 kybernetická bezpečnosť 5/24 , 192/24 ITSEN, s.r.o. 47099020  95,00 EUR 
Detail Faktúra došlá .2024/193 8.7.2024 stravovanie dôchodci 6/24, 193/24 Lukáš Magál 43407455  1 836,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/194 8.7.2024 zmesový komunálny odpad-veľ.kontajner, 194/24 Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. 34133861  364,84 EUR 
Nastavenia cookies