Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 2024/195 | 8.7.2024 | zál.platba Elektrika byt ZŠ 7/24, 195/24 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 31,91 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024/196 | 8.7.2024 | zál.Elek.7/24 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | 1 392,34 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024/197 | 8.7.2024 | zál.Elek7/24 PO,DS,Byt.C,Byt.B,Byt.A,TJ,197/2 | Pow-en,a.s. | 43860125 | 214,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024/198 | 8.7.2024 | odvoz odpadu-3.6.-129ks,17.6.-147ks, 198/24 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 467,33 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024/199 | 8.7.2024 | knihy pre ZŠ z dot., 199/24 | Aitec, s.r.o. | 43829171 | 196,02 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024/200 | 8.7.2024 | Program - odpady, 200/24 | INISOFT s. r. o | 45234469 | 237,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024/201 | 8.7.2024 | Program - odpady-serv.podpora od 24.6.24-18.7.25, | INISOFT s. r. o | 45234469 | 78,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024/202 | 8.7.2024 | knihy pre ZŠ z dot., 202/24 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 88,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024/203 | 8.7.2024 | preprava deti ZS - projekt zelené oči, 203/24 | JK BUS s.r.o. | 46423397 | 612,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024/204 | 8.7.2024 | knihy pre ZŠ z dot., 204/24 | LiberaTerra, s.r.o. | 35927097 | 227,09 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024/205 | 8.7.2024 | telefón OcU, 205/24 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024/206 | 8.7.2024 | tiredne knihy MŠ, 206/24 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 19,36 EUR |
Detail | Zmluva Rámcová | 16/2024 | 9.7.2024 | Rámcová kúpna zmluva na školský mliečny program č. 59215/2024 | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | |
Detail | Faktúra došlá | 2024/207 | 9.7.2024 | knihy pre ZŠ z dot., 207/24 | Knihkupectvo alter ego, s.r.o. | 202132024 | 127,26 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024/208 | 9.7.2024 | knihy pre ZŠ - 1.ročník, 208/24 | Knihkupectvo alter ego, s.r.o. | 36492922 | 36,36 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024/209 | 9.7.2024 | oprava plyn.spotrebičov - OcU, 209/24 | Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis | 41376846 | 209,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 482024 | 9.7.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | Alena Vaculová SLOVEX | 37170040 | 167,52 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 492024 | 9.7.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 84,42 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 502024 | 9.7.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 100,08 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 512024 | 9.7.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 206,36 EUR |