Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2024/270 20.9.2024 dezinsekcia byt. B, 270/24 Matej Šulek - DERATIZÁCIA Šulek 52577384  270,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/271 20.9.2024 viazanie kroniky, 271/24 T-Štúdio 34120866  49,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/272 20.9.2024 2ks kolesá-paletový vozík - kotolňa ZŠ, 272 ECHON s.r.o. 44257201  65,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/273 20.9.2024 Vaďovské novinky 1/2024, 273/24 KRAIN, s.r.o. 36346985  578,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/274 20.9.2024 čistiace prostriedky ZŠ, 274/24 Viliam Hodor - VH CLEAN 34 901 906  277,92 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/275 20.9.2024 čistiace prostriedky ŠJ, 276/24 Viliam Hodor - VH CLEAN 34 901 906  179,47 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/276 20.9.2024 kontrola komín.telies ZŠ, 277/24 Viliam Hodor - VH CLEAN 34 901 906  48,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/4005 20.9.2024 poistenie majetku OcU 4Q, 4005/24 Kooperativa poisťovňa, a.s. 00585441  351,27 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/4006 20.9.2024 poistenie mot.vozidiel OcU 4Q, 4006/24 Kooperativa poisťovňa, a.s. 00585441  60,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 592024 20.9.2024 potraviny pre školskú jedáleň Ľuboslava Sokolíková 41379993  241,62 EUR 
Detail Faktúra došlá 602024 20.9.2024 regále pre školskú jedáleň FISTAR s.r.o. 11836547  166,95 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202444 23.9.2024 servis kotlov BOSTON, s.r.o. 36677345  840,60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202445 23.9.2024 objednávka kancelárskeho papiera Papera s.r.o. 25945653  51,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202446 24.9.2024 Materiálno-spotrebné normy a receptúry 2024 - ŠJ Vaďovce ArtEdu spol s r.o. 46960333  101,20 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202447 25.9.2024 objednávka farebného papiera pre ZŠ a MŠ Papera s.r.o. 25945653  43,15 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202448 27.9.2024 teleskopické nožnice na konáre LIDL 35793783  22,98 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 20244801 27.9.2024 objednávka tonerov do tlačiarne EPSON MAGIC PRINT S.R.O. 36617661  43,50 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202449 30.9.2024 objednávka stravných lístkov Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  1 555,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/278 30.9.2024 sezónny servis kotlov na pelety-ZŠ, 278/24 BOSTON, s.r.o. 36677345  840,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/277 30.9.2024 kontrola komín.telies ZŠ, 277/24 KOMÍNSYSTÉM, s.r.o. 34099301  48,00 EUR 
Nastavenia cookies