Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Darovacia 14/2025 23.5.2025 Darovacia zmluva KLIMSTAHL, s.r.o. 36340766  500,00 EUR 
Detail Zmluva o združenej dodávke elektriny 15/2025 23.5.2025 Zmluva o združenej dodávke elektriny FirmaIndividual Aktiv ZSE Energia, a.s. 36677281   
Detail Objednávka vyšlá 202558 22.5.2025 toner - ZŠ MAGIC PRINT S.R.O. 36617661   
Detail Faktúra došlá 2025/147 21.5.2025 plyn OcU 5/25, 147/25 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  185,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025//148 21.5.2025 dočasn.doprav.značnie - realiz. chodníka III/5818 PVB - ds, s.r.o. 54332079  307,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/149 21.5.2025 popl.za nájom 5 2025-optický prevodník, 149/25 Slovanet, a.s. 35 954 612  11,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/150 21.5.2025 kybern.bezpečnosť 4/25,150/25 ITSEN, s.r.o. 47099020  95,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/151 21.5.2025 zneškod. odpadu + doprava, 151/25 Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. 34133861  778,03 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/152 21.5.2025 vyúčt.Elek.4/25 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV Pow-en,a.s. 43860125  -200,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/153 21.5.2025 odvoz odpadu-7.4.-108ks,22.4.-107ks, 153 / 25 Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. 34133861  424,17 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/154 21.5.2025 orange MŠ - elekt.zariadenie Maxcom MM724 4G, 154 Orange Slovensko, a.s. 35697270  1,03 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/155 21.5.2025 kontrola funkčn. ČOV - byt A,B,C, 155/25 PreVaK, s.r.o. 35915749  79,21 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/156 21.5.2025 mat.kosačky-ver.zeleň, 156/25 Gestor H, s.r.o. 36337501  91,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/157 21.5.2025 obedy dôchodci - 4/25, 157/25 Lukáš Magál 43407455  1 912,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/158 21.5.2025 obedy dôchodci - 3/25, 158/25 Lukáš Magál 43407455  2 010,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 332025 21.5.2025 potraviny pre školskú jedáleň MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819  25,36 EUR 
Detail Faktúra došlá 342025 21.5.2025 potraviny pre školskú jedáleň MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819  266,81 EUR 
Detail Faktúra došlá 352025 21.5.2025 potraviny pre školskú jedáleň PAM fruit s.r.o. 51801671  59,87 EUR 
Detail Faktúra došlá 362025 21.5.2025 potraviny pre školskú jedáleň Ľuboslava Sokolíková 41379993  229,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 372025 21.5.2025 potraviny pre školskú jedáleň Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615  111,05 EUR 
Nastavenia cookies