Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 202554 | 2.4.2025 | zhotovenie verejného obstarávania | Scholaris, s.r.o. | 46324844 | 492,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/186 | 3.7.2025 | verej.obstar. - realiz. doplnk. úpravy chodní.186/ | Scholaris, s.r.o. | 46324844 | 492,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 20256301 | 2.6.2025 | zhotovenie verejného obstarávania | Scholaris, s.r.o. | 46324844 | 492,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023 | 12.10.2023 | Odstránenie havarijného stavu na múre v centrálnej časti obce Vaďovce | SETO stav s.r.o. | 47945320 | 8 545,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/319 | 28.10.2024 | materiál a doprava-oplotenie cintorín, 319/24 | SETO stav s.r.o. | 47945320 | 353,44 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 20245801 | 22.10.2024 | materiál na oplotenie - cintorín Vaďovce | SETO stav s.r.o. | 47945320 | 353,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 535 | 17.12.2023 | rekonštrukcia Briežku v obci Vaďovce, 535/2023 | SETO stav s.r.o. | 47945320 | 8 545,52 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202551 | 30.4.2025 | plakety 2ks | SABE, spol. s r.o. | 00552500 | 25,06 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202566 | 20.6.2025 | objednávka plakiet pre ZŠ | SABE, spol. s r.o. | 00552500 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202323 | 28.11.2023 | plakety s gravírovaním | SABE, spol. s r.o. | 00552500 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/188 | 3.7.2025 | sk.plakety pre zamest.ZŠ,188/25 | SABE, spol. s r.o. | 00552500 | 32,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 512 | 7.12.2023 | plakety s gravírovaním-organ,374/2 | SABE, spol. s r.o. | 00552500 | 18,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202307 | 26.9.2023 | plakety s gravírovaním | SABE, spol. s r.o. | 00552500 | 56,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 374 | 29.9.2023 | plakety s gravírovaním-rekonšt.organu v obci,374/2 | SABE, spol. s r.o. | 00552500 | 56,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202542 | 3.4.2025 | 50% nákladov na školenie - stavebný úrad | RVC Košice | 31268650 | 140,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202460 | 29.10.2024 | školenie - Zvolávanie OZ a spravcovanie administratívy OZ a komisií OZ | RVC Košice | 31268650 | 42,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/10033 | 6.11.2024 | školenie - zvol.,sprac. administr. OZ, 10 033/24 | RVC Košice | 31268650 | 42,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZB 1/2023 | 12.6.2023 | NÁJOMNÁ ZMLUVA | Rudolf Škriečka | 199,19 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | NZB 19/2024 | 14.6.2024 | Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve uzavretej dňa 12.6.2023 | Rudolf Škriečka | - | 214,53 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZB 3/2025 | 9.6.2025 | NÁJOMNÁ ZMLUVA | Rudolf Škriečka | . | 214,53 EUR |

Slovak
English
