Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 4013 23.12.2023 poistenie mot.vozid dopl.. 1Q 2024, 4013/23 PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o. 52329763  4,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/132 6.5.2024 elektródy na defibrilátor pre dospelých, 132/24 PHARMACARE SLOVAKIA s.r.o. 36246590  226,80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202416 6.5.2024 objednávka elektród pre AED PHARMACARE SLOVAKIA s.r.o. 36246590  227,00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná NZB 14/2023 12.6.2023 NÁJOMNÁ ZMLUVA Peter Polčan   223,27 EUR 
Detail Zmluva Dodatok k zmluve NZB 12/2024 12.6.2024 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve uzavretej dňa 12.6.2023 Peter Polčan 223,27 EUR 
Detail Zmluva Nájomná NZHM 72/2024 27.2.2025 Zmluva číslo A/215/2024 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce Peter Naď 20,00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná NZHM 73/2024 27.2.2025 Zmluva číslo B/114/2024 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce Peter Naď 20,00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná NZHM 112/2023 15.8.2023 Zmluva číslo B/20/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce Peter Kaštíl   10,00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná NZHM 113/2023 15.8.2023 Zmluva číslo B/20/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce Peter Kaštíl   10,00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná NZHM 63/2022 7.11.2022 Zmluva číslo A/328/2022 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce Peter Hletko   20,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202303 19.9.2023 Technická a emisná kontrola Pesca International, s.r.o. 31698174   
Detail Faktúra došlá 2024/155 10.6.2024 periskop-služba pre riaditeľ. ZŠ, 155/24 Periskop s.r.o. - člen Komensky Group 50774336  9,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202466 14.11.2024 darčekové sady - perá PENS.com 474116  219,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/118 25.4.2025 kurz korč.pre deti MŠ, 118/25 PENGUIN Sport Club o.z. 42279607  144,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 531 17.12.2023 technik a porad.činnosť - pož.ochr.-rok 2023, 531 Pavol Slezárik 32724497  120,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202513 10.1.2025 Objednávka orezu stromov a odvoz konárov na Hornom konci v obci Vaďovce Patrik Stančík 54566037  1 050,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/37 17.2.2025 orez stromov a odvoz konárov v obci, 37/25 Patrik Stančík 54566037  1 050,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202421 30.5.2024 objednávka kancelárskych potrieb Papera s.r.o. 25945653  66,12 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202509 8.1.2025 kancelárske potreby Papera s.r.o. 25945653  197,99 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/2 16.1.2024 kanc.potreby OcU, 2/24 Papera s.r.o. 25945653  28,98 EUR 
Nastavenia cookies