Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 4013 | 23.12.2023 | poistenie mot.vozid dopl.. 1Q 2024, 4013/23 | PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o. | 52329763 | 4,50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024/132 | 6.5.2024 | elektródy na defibrilátor pre dospelých, 132/24 | PHARMACARE SLOVAKIA s.r.o. | 36246590 | 226,80 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 202416 | 6.5.2024 | objednávka elektród pre AED | PHARMACARE SLOVAKIA s.r.o. | 36246590 | 227,00 EUR |
Detail | Zmluva Nájomná | NZB 14/2023 | 12.6.2023 | NÁJOMNÁ ZMLUVA | Peter Polčan | 223,27 EUR | |
Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | NZB 12/2024 | 12.6.2024 | Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve uzavretej dňa 12.6.2023 | Peter Polčan | - | 223,27 EUR |
Detail | Zmluva Nájomná | NZHM 72/2024 | 27.2.2025 | Zmluva číslo A/215/2024 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce | Peter Naď | - | 20,00 EUR |
Detail | Zmluva Nájomná | NZHM 73/2024 | 27.2.2025 | Zmluva číslo B/114/2024 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce | Peter Naď | - | 20,00 EUR |
Detail | Zmluva Nájomná | NZHM 112/2023 | 15.8.2023 | Zmluva číslo B/20/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce | Peter Kaštíl | 10,00 EUR | |
Detail | Zmluva Nájomná | NZHM 113/2023 | 15.8.2023 | Zmluva číslo B/20/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce | Peter Kaštíl | 10,00 EUR | |
Detail | Zmluva Nájomná | NZHM 63/2022 | 7.11.2022 | Zmluva číslo A/328/2022 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce | Peter Hletko | 20,00 EUR | |
Detail | Objednávka vyšlá | 202303 | 19.9.2023 | Technická a emisná kontrola | Pesca International, s.r.o. | 31698174 | |
Detail | Faktúra došlá | 2024/155 | 10.6.2024 | periskop-služba pre riaditeľ. ZŠ, 155/24 | Periskop s.r.o. - člen Komensky Group | 50774336 | 9,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 202466 | 14.11.2024 | darčekové sady - perá | PENS.com | 474116 | 219,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2025/118 | 25.4.2025 | kurz korč.pre deti MŠ, 118/25 | PENGUIN Sport Club o.z. | 42279607 | 144,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 531 | 17.12.2023 | technik a porad.činnosť - pož.ochr.-rok 2023, 531 | Pavol Slezárik | 32724497 | 120,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 202513 | 10.1.2025 | Objednávka orezu stromov a odvoz konárov na Hornom konci v obci Vaďovce | Patrik Stančík | 54566037 | 1 050,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2025/37 | 17.2.2025 | orez stromov a odvoz konárov v obci, 37/25 | Patrik Stančík | 54566037 | 1 050,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 202421 | 30.5.2024 | objednávka kancelárskych potrieb | Papera s.r.o. | 25945653 | 66,12 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 202509 | 8.1.2025 | kancelárske potreby | Papera s.r.o. | 25945653 | 197,99 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024/2 | 16.1.2024 | kanc.potreby OcU, 2/24 | Papera s.r.o. | 25945653 | 28,98 EUR |