Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2024/126 6.5.2024 zál.Elek5/24 PO,DS,Byt.C,Byt.B,Byt.A,TJ, 26/2 Pow-en,a.s. 43860125  198,43 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/275 11.12.2024 zál.Elek.12/24 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV Pow-en,a.s. 43860125  1 779,55 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/376 11.12.2024 zál.Elek 12/24 PO,DS,Byt.C,Byt.B,Byt.A,TJ,301 Pow-en,a.s. 43860125  252,98 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/218 11.8.2025 zál.Elek.8/25 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV Pow-en,a.s. 43860125  1 505,14 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/519 11.8.2025 zál.Elek.8/25 PO,DS,Byt.C,Byt.B,Byt.A,TJ Pow-en,a.s. 43860125  224,99 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/86 19.3.2025 vyúčt.Elek.2/25 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV Pow-en,a.s. 43860125  585,94 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/143 15.5.2024 vyúčt.Elek.3/24 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV Pow-en,a.s. 43860125  19,89 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/384 19.12.2024 vyúčt.Elek.11/24 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČO Pow-en,a.s. 43860125  503,94 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202430 8.7.2024 učebnice pre žiakov ZŠ Aitec, s.r.o. 43829171  196,02 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/199 8.7.2024 knihy pre ZŠ z dot., 199/24 Aitec, s.r.o. 43829171  196,02 EUR 
Detail Faktúra došlá 308 8.9.2023 učebnice pre ZŠ z dot., 308/23 Aitec, s.r.o. 43829171  73,26 EUR 
Detail Zmluva o dielo 2/2019 7.10.2019 Zmluva o dielo
Pódium amfiteátra so zastrešením
RLB s.r.o. 43791379   
Detail Faktúra došlá 2024/286 30.9.2024 popl.za vadovce.sk od 4.10.24-3.10.25, 286/23 Netix solutions, s.r.o. 43783627  133,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 429 20.10.2023 popl.za vadovce.sk od 4.10.-3.10.24, 429/23 Netix solutions, s.r.o. 43783627  119,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 270/2025 15.10.2025 popl.za doménu vadovce.sk, 270/25 Netix solutions, s.r.o. 43783627  152,40 EUR 
Detail Zmluva - 8/2022 8.4.2022 Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre poskytovanie služieb v oblasti web stránky Netix Solutions, s.r.o. 43783627   
Detail Faktúra došlá 2024/39 19.2.2024 vyhot.geodet.prác, 39/24 Ing. Miriam Bunčiaková 43600913  377,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 371 22.9.2023 architektonická štúdia-šk.byt, 371/23 Ing. arch. Iveta Žáčková 43436994  1 200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 572 16.1.2024 stravovanie dôchodci 12, 572/23 Lukáš Magál 43407455  1 485,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/01 16.1.2024 oprava obecného rozhlasu, 1/24 ELMIKO 43407455  198,00 EUR 
Nastavenia cookies