Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 202442 16.9.2024 kolesá s ložiskami ECHON s.r.o. 44257201  65,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/272 20.9.2024 2ks kolesá-paletový vozík - kotolňa ZŠ, 272 ECHON s.r.o. 44257201  65,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/284 30.9.2024 materiál - kosačka, 284/24 ALBERA Slovensko 44010834  14,08 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská ... 8.4.2019 Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu TextilECO a.s., organizačná zložka 44 882 033   
Detail Zmluva Kúpna 0910/2018 9.10.2018 kúpna zmluva ENERCOM s.r.o 44 658 591   
Detail Faktúra . 19f00043 24.4.2019 Faktúra ENERCOM s.r.o 44 658 591   
Detail Faktúra došlá 2025/21 3.2.2025 čistenie kanaliz-pisoáre v ZŠ Miroslav Súrovský 43949665  90,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 20251901 27.1.2025 čistenie kanaliz-pisoáre v ZŠ Miroslav Súrovský 43949665  0,00  
Detail Faktúra došlá 2024/366 9.12.2024 čistenie kanalizácie KD v OcU, 366/24 Miroslav Súrovský 43949665  120,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202471 28.11.2024 čistenie kanalizácie KD v OcÚ Miroslav Súrovský 43949665   
Detail Faktúra došlá 2024/239 4.9.2024 servisná prehliadka - auto Kia,239/24 Fox Auto Trade, s.r.o. 43942580  165,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 433 20.10.2023 bezkriedy 09-12/23 až 01-09/24, 433/23 KOMENSKY,s.r.o. 43908977  24,00 EUR 
Detail Zmluva o poskytnutí služieb ZK01/VK/09/09/518 2.7.2021 Dodatok č. ZK01/VK/09/09/518 KOMENSKY, s.r.o. 43908977   
Detail Faktúra došlá 2024/42 19.2.2024 balíček zborovňa pre ZŠ KOMENSKY, s.r.o. 43908977  5,14 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/334 6.11.2024 balíček BezKriedy ZŠ 7.9.24-6.9.25, 334/24 KOMENSKY,s.r.o. 43908977  24,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/70 18.3.2024 balíček zborovňa ZŠ 2/24, 70/24 KOMENSKY,s.r.o. 43908977  5,14 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024//71 18.3.2024 balíček zborovňa ZŠ 3-12/24, 71/24 KOMENSKY,s.r.o. 43908977  51,36 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/343 13.11.2024 balíček zborovňa ZŠ 1-12/25, 343/24 KOMENSKY,s.r.o. 43908977  63,36 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/237 3.9.2025 vyúčt.Elek.7/25 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV Pow-en,a.s. 43860125  232,11 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/311 21.10.2024 vyúčt.Elek.8/24 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV Pow-en,a.s. 43860125  -112,55 EUR 
Nastavenia cookies