Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 975054 20.12.2024 potraviny pre školskú jedáleň Ľuboslava Sokolíková 41379993  230,35 EUR 
Detail Faktúra došlá 322024 15.5.2024 potraviny pre školskú jedáleň Ľuboslava Sokolíková 41379993  205,11 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202519 22.1.2025 servis kotlov na bytovke 341 Rodenák Miroslav MiRoGAS – servis 41376846   
Detail Faktúra vyšlá 2025/17 27.1.2025 revízia plyn.spotrev- byt C z F.O. MiRoGAS - servis 41376846  218,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/209 9.7.2024 oprava plyn.spotrebičov - OcU, 209/24 Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis 41376846  209,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202530 24.2.2025 výmena riadiacej jednotky na bytovke 342/4 Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis 41376846  249,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/49 26.2.2025 revízia plyn.spotrev- byt B z F.O. Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis 41376846  249,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202548 28.4.2025 zapožičanie vyvážačky na zber konárov v dátume 7.4.2025 - 28.4.2025 Marián Naď 40827135  900,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202549 28.4.2025 Objednávka mlučovania areálu futbalového ihriska, školského ihriska a trávnatých plôch pri... Marián Naď 40827135  0,00  
Detail Faktúra došlá 439 27.10.2023 mulčovanie ihrísk v obci, 439/23 Naď Marián 40827135  507,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/323 6.11.2024 mulčovanie ihrísk , 323/24 Naď Marián 40827135  525,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202462 6.11.2024 mulčovanie ihrísk Marián Naď 40827135  525,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202413 26.4.2024 Objednávka mlučovania areálu futbalového ihriska, školského ihriska a trávnatých plôch pri... Marián Naď 40827135   
Detail Objednávka vyšlá 2024100 5.4.2024 zapožičanie vyvážačky na zber halúz Marián Naď 40827135  600,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/1013 29.4.2024 zapožičanie vyvážačky na zber halúz-8.-22.4.24,113 Marián Naď 40827135  600,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 390 8.10.2023 adminst.pomoc v infm.systeme-ZŠ, 390/23 Ing. Imrich Schindler - Progis 40827101  205,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202317 18.10.2023 objednávka kultúrneho programu skupiny BOROVIENKA Folklórny súbor LUSK Krakovany 37990161  800,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 435 24.10.2023 Bálešové hody - Borovienka, 435/23 Folkórny súbor LUSK Krakovany 37990161  800,00 EUR 
Detail Zmluva Darovacia 1/2024 12.1.2024 Darovacia zmluva Rodičovské združenie pri Základnej škole 37912950  587,30 EUR 
Detail Zmluva o spolupráci 2/2024 17.1.2024 ZMLUVA O SPOLUPRÁCI PRI ZABEZPEČENÍ SYSTÉMU ZDRUŽENÉHO
NAKLADANIA S ODPADMI Z OBALOV...
ELEKOS 37857690  7 210,00 EUR 
Nastavenia cookies