Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 370 22.9.2023 servis - tlačiareň ZŠ, 370/23 MAGIC PRINT S.R.O. 36617661  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 375 29.9.2023 toner OcU, 375/23 MAGIC PRINT S.R.O. 36617661  34,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/305 14.10.2024 tonery OcU, 305/24 MAGIC PRINT S.R.O. 36617661  43,50 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202516 17.1.2025 tubus na časovú schránku - štandarda výročia kostola PNEUMATO, s.r.o. 36610739  74,10 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202309 28.9.2023 tonery do tlačiarne MagicPrint s.r.o. 366 17 661  749,15 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202515 16.1.2025 LEIFHEIT - Náhrada k mopu Twist XL Micro Duo - ZŠ Alza.sk s.r.o. 36562939  14,75 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/10 20.1.2025 čistiace potreby ŠJ Alza.sk s.r.o. 36562939  14,75 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/181 20.6.2024 filter čistič vzduchu - OcU,181/24 Alza.sk s.r.o. 36562939  59,39 EUR 
Detail Faktúra došlá 372024 20.6.2024 dráčik mlieko 250ml pre deti v ŠJ Food Factory Slovakia s.r.o. 36530506  0,00  
Detail Faktúra došlá 682023 3.11.2023 potraviny pre školskú jedáleň NOVOCASING NITRA, s.r.o. 36530506  0,00  
Detail Faktúra došlá 872023 12.12.2023 potraviny pre školskú jedáleň Food Factory Slovakia s.r.o. 36530506  105,68 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202433 8.7.2024 učebnice pre žiakov ZŠ Kníhkupectvo Alter Ego, s. r. o. 36492922  163,62 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/208 9.7.2024 knihy pre ZŠ - 1.ročník, 208/24 Knihkupectvo alter ego, s.r.o. 36492922  36,36 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/179 20.6.2024 pracovná obuv - OcÚ, 179/24 PYROKOMPLEX, s.r.o. 36421901  157,50 EUR 
Detail Zmluva - 13/2023 18.7.2023 Zmluva o pripojení odborného zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy. Zapadoslovenská distribučná, a.s. 36361518   
Detail Objednávka vyšlá 202467 18.11.2024 výmena plynových spotrebičov v kanceláriách Obecného úradu Vaďovce REPROGAS s.r.o. 36347051  0,00  
Detail Faktúra došlá 2024/377 11.12.2024 výmena plynových spotrebičov - kancelárie OcU, 377 Reprogas s.r.o. 36347051  1 060,56 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 20247201 11.12.2024 výmena plynových spotrebičov - kancelárie OcU REPROGAS s.r.o. 36347051   
Detail Faktúra došlá 2025/58 11.3.2025 Vaďovcské novinky 2/2024, 58/25 KRAIN, s.r.o. 36346985  540,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202475 20.12.2024 tlač vaďovských noviniek KRAIN, s.r.o. 36346985  540,00 EUR 
Nastavenia cookies