Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 20256301 2.6.2025 zhotovenie verejného obstarávania Scholaris, s.r.o. 46324844  492,00 EUR 
Detail Zmluva Dodatok k zmluve 5/2026 27.4.2026 Dodatok č. 2
k Zmluve o zbere a zhodnotení odpadu
TextilEco a.s. 44882033  492,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1008 7.12.2023 príspevok dotácie na žiaka CVČ I. a II. pol.2023 Mesto Stará Turá 00312002  495,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/30 8.2.2024 stravné lístky na rok 2024 Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  496,74 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/359 9.12.2024 oprava kamerov.systému, 359/24 CIO SYSTEMS s.r.o. 48279901  496,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 304/2025 15.10.2025 elektroinštalačné práce - VO, 304/25 EL-IV, s.r.o. 50931008  498,15 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/60 11.3.2025 elektroinštalačné práce - VO, 60/25 EL-IV, s.r.o. 50931008  498,15 EUR 
Detail Faktúra došlá 497 20.11.2023 programy na mzdy,účt,majetok,pokl.-OcU 2024, 497 Asseco Solutions, a.s. 00602311  498,24 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/268 16.9.2024 elektroinštalačné práce - VO, 268/24 EL-IV, s.r.o. 50931008  498,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/250 4.9.2024 odvoz odpadu-12.8.-144ks,26.8.-169ks,250/24 Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. 34133861  499,44 EUR 
Detail Faktúra došlá 486 10.11.2023 elektroinštal.práce, 486/2023 EL-IV, s.r.o. 50931008  499,80 EUR 
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie 18/2023 9.10.2023 Zmluva č. 2023/0528 o poskytnutí dotácie Trenčiansky samosprávny kraj 36126624  500,00 EUR 
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie 28/2025 26.9.2025 ZMLUVA č. 2025/0411
O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE
Trenčiansky samosprávny kraj 36126624  500,00 EUR 
Detail Zmluva Darovacia 14/2025 23.5.2025 Darovacia zmluva KLIMSTAHL, s.r.o. 36340766  500,00 EUR 
Detail Zmluva Darovacia 20/2025 10.6.2025 Darovacia zmluva Michal Bartek .  500,00 EUR 
Detail Zmluva Darovacia 32/2024 11.12.2024 Darovacia zmluva Ing. Vladislav Kubovčiak   500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/384 19.12.2024 vyúčt.Elek.11/24 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČO Pow-en,a.s. 43860125  503,94 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/283 5.8.2026 potraviny pre školskú jedáleň Asbit, s.r.o. 45235091  507,15 EUR 
Detail Faktúra došlá 439 27.10.2023 mulčovanie ihrísk v obci, 439/23 Naď Marián 40827135  507,50 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202550 28.4.2025 objednávka materiálu na kosačky Gestor H, s.r.o 36337501  507,90 EUR 
Nastavenia cookies