Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 202677 9.9.2026 nerezové stoly do ŠJ MM GastroTech s. r. o. 56103786  562,25 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/198 7.7.2025 plastové smetné nádoby + exp.poplatok,198/25 FEREX,s.r.o. 17682258  574,26 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202559 26.5.2025 objednávka smetných nádob FEREX, s.r.o. 17682258  574,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/273 20.9.2024 Vaďovské novinky 1/2024, 273/24 KRAIN, s.r.o. 36346985  578,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/129 6.5.2025 voda bytovky A,B,C - od 8.2.-15.4.25, 129/25 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 36302724  580,68 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/217 11.8.2025 elektroinštalačné práce - VO, 217/25 EL-IV, s.r.o. 50931008  584,25 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/394 13.1.2025 zmesový komunálny odpad-veľ.kontajner, 394/24 Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. 34133861  585,67 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/86 19.3.2025 vyúčt.Elek.2/25 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV Pow-en,a.s. 43860125  585,94 EUR 
Detail Zmluva Darovacia 1/2024 12.1.2024 Darovacia zmluva Rodičovské združenie pri Základnej škole 37912950  587,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/10 26.2.2026 pelety MŠ, 10/26 IGOR BAREK BIORST 36888320  590,40 EUR 
Detail Zmluva Zámenná 18/2022 22.8.2022 Zámenná zmluva Júlia Miklášová   592,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 574 22.1.2024 voda 22.9.-31.12.23a1.1.-8.1.24 Bytovka A,B,C, 574 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 36302724  596,35 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/183 8.7.2024 licencia za Munipolis-od 1.10.23-31.7.24 ,183/24 MUNIPOLIS s.r.o. 29198950  597,24 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/54 26.2.2026 elektrika - VO 01/26 Energetika Slovensko, a.s. 44483767  598,34 EUR 
Detail Zmluva Kúpna 12/2024 31.5.2024 Kúpna zmluva Juraj Maťko   600,00 EUR 
Detail Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 3/2019 1.12.2019 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Západoslovenská energetika, a.s. 35 823 551  600,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024100 5.4.2024 zapožičanie vyvážačky na zber halúz Marián Naď 40827135  600,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/1013 29.4.2024 zapožičanie vyvážačky na zber halúz-8.-22.4.24,113 Marián Naď 40827135  600,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/133 13.4.2026 znešk.odpadu-4,18t TKO,2,74 obj,+zák.popl. Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. 34133861  601,05 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/93 30.3.2026 elektroinštalačné práce, revíza - MŠ MOVIS Pavol Vydarený 36964867  603,00 EUR 
Nastavenia cookies