Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie 12/2021 7.7.2021 Zmluva č. 2021/0429 o poskytnutí dotácie Trenčiansky samosprávny kraj 36126624  800,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 307/2025 15.10.2025 vystúpenie hud.skupiny-Bálešove hody, 307/25 Ing. Andrej Pisca 55379621  800,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202581 27.8.2025 Hudobné vystúpenie - Bálešové hody Duo TREND 55379621  800,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/203 7.7.2025 odvoz odp.-2.6.-163ks,16.6.-177ks,30.6.-127ks,203 Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. 34133861  800,88 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202570 27.6.2025 objednávka hasičského vybavenia FIRE system 44543697  800,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/89 11.3.2026 plyn OcU 3/25 Energetika Slovensko, a.s. 44483767  803,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202436 2.8.2024 Objednávka jedálnych kupónov Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  812,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/222 2.8.2024 e-kupóny OcU, 222/24 Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  812,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 392 8.10.2023 zál.platba Elektrika ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ 10/23, 392/23
SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  816,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 468 3.11.2023 zál.platba Elektrika ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ 11/23, 468/23 SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  816,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 318 8.9.2023 zál.platba Elektrika ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ 7/23, 318/23
SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  816,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 335 8.9.2023 zál.platba Elektrika ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ 8/23, 335/23
SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  816,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 517 7.12.2023 zál.platba Elektrika ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ 11/23, 468/23 SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  816,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 347 14.9.2023 zál.platba Elektrika ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ 9/23, 347/23
SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  816,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 22022 1.7.2022 Smetná nádoba 120 l FEREX čierna Ferex, s.r.o. 17682258  826,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/303 7.10.2024 zmesový komunálny odpad-veľ.kontajner, 303/24 Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. 34133861  826,96 EUR 
Detail Faktúra došlá 379/2025 14.1.2026 od.odp.1.15.-147,15.12.-125ks,29.12.-219ks Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. 34133861  827,45 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202598 29.10.2025 objednávka - stravné Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  827,61 EUR 
Detail Faktúra došlá 315/2025 7.11.2025 e-kupóny 11 2025, 315/25 Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  827,61 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/166 10.6.2024 zmesový komunálny odpad-veľ.kontajner, 166/24 Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. 34133861  832,18 EUR 
Nastavenia cookies