Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Nájomná NZHM 134/2023 22.11.2023 Zmluva číslo A/111/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce Oľga Šimovičová   20,00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná NZHM 135/2023 22.11.2023 Zmluva číslo B/104/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce Oľga Šimovičová   10,00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná NZHM 136/2023 22.11.2023 Zmluva číslo B/171/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce
Oľga Šimovičová   20,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202322 20.11.2023 objednávka kreditu 12/2023 Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  1 052,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 496 20.11.2023 odmena za verej.použitie hud.diel-Bálešové hody Slovenský ochranný zväz autorský 00178454  14,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 497 20.11.2023 programy na mzdy,účt,majetok,pokl.-OcU 2024, 497 Asseco Solutions, a.s. 00602311  498,24 EUR 
Detail Faktúra došlá 498 20.11.2023 rybárske lístky OcU, 498/23 MIRA OFFICE s.r.o. 36761176  81,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 499 20.11.2023 e-kupóny OcU, 499/23 Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  1 052,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 10030 20.11.2023 školenie-stav.úrad prac.stretnutie, 10030/23 Obec Krajné 00311715  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 10031 20.11.2023 školenie-hl.kontrolór, 10031/23 Region. združ.miest a obcí stred.Považia 34006273  23,00 EUR 
Detail Zmluva Licenčná 24/2023 20.11.2023 Hromadná licenčná zmluva č. VP/23/13066/001 SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 00178454   
Detail Zmluva Nájomná NZHM 132/2023 20.11.2023 Zmluva číslo A/333/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce Marta Baranovičová   20,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 481 10.11.2023 3D nápis ŠKOLA, 481/2023 T-Štúdio 34120866  1 038,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 482 10.11.2023 toner brother, 482/2023 MAGIC PRINT S.R.O. 36617661  377,63 EUR 
Detail Faktúra došlá 483 10.11.2023 Brother DCP-L3550cdw, 483/2023 MAGIC PRINT S.R.O. 36617661  371,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 484 10.11.2023 zmesový komunálny odpad-veľ.kontajner, 484/2023 Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. 34133861  1 070,58 EUR 
Detail Faktúra došlá 485 10.11.2023 telefón OcU+voľby NR SR 10/2023, 485/23 Slovak Telecom, a.s. 35763469  33,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 486 10.11.2023 elektroinštal.práce, 486/2023 EL-IV, s.r.o. 50931008  499,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 487 10.11.2023 plyn OcU 11/2023, 487/23 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  1 395,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 488 10.11.2023 Elektrika OcU 10/23, 488/23 SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  93,68 EUR 
Nastavenia cookies