Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 832024 14.11.2024 potraviny pre školskú jedáleň AG FOODS SK s.r.o. 34144579  166,38 EUR 
Detail Faktúra došlá 842024 14.11.2024 potraviny pre školskú jedáleň PAM fruit s.r.o. 51801671  49,37 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/339 13.11.2024 zál.platba Elektrika byt ZŠ 11/24, 339/24 ZSE Energia, a.s. 36677281  31,91 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/340 13.11.2024 stravovanie dôchodci 8/24 a 10/24, 340/24 Lukáš Magál 43407455  3 672,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/341 13.11.2024 zál.Elek.11/24 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV Pow-en,a.s. 43860125  1 429,12 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/342 13.11.2024 zál.Elek 11/24 PO,DS,Byt.C,Byt.B,Byt.A,TJ,301 Pow-en,a.s. 43860125  218,05 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/343 13.11.2024 balíček zborovňa ZŠ 1-12/25, 343/24 KOMENSKY,s.r.o. 43908977  63,36 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/344 13.11.2024 oprava čerpadla a vyčerp.odtok.nádrže byt. A,B,C, PreVaK, s.r.o. 35915749  284,83 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/345 13.11.2024 kontrola funkčnosti byt. A,B,C, 345/24 PreVaK, s.r.o. 35915749  47,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/346 13.11.2024 zmesový komunálny odpad-veľ.kontajner, 346/24 Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. 34133861  863,17 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/347 13.11.2024 odvoz odpadu-7.10.-115ks,21.10.-151ks,347/24
Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. 34133861  450,94 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/348 13.11.2024 oprava svietidiel v ŠJ - budova ZŠ, 348/24 MOVIS Pavol Vydarený 36964867  191,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/349 13.11.2024 orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 11/2024, 349/24 Orange Slovensko, a.s. 35697270  111,92 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/10034 13.11.2024 školenie - daňový poriadok, 10034/24 Region. združ.miest a obcí stred.Považia 34006273  23,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202464 13.11.2024 školenie - daňový poriadok v praxi obcí Region. združ.miest a obcí stred.Považia 34006273  23,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202465 13.11.2024 dialkový ovládač na bránu RENEVA 47015538  51,00 EUR 
Detail Zmluva o bežnom účte 25/2024 7.11.2024 Zmluva o bežnom účte Prima banka Slovensko, a.s. 31575951   
Detail Zmluva Dodatok k zmluve 26/2024 7.11.2024 Dodatok č.1 k Licenčnej zmluve na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém... 3W Slovakia 36746045   
Detail Objednávka vyšlá 202463 7.11.2024 oprava svetiel v ZŠ a na cintoríne MOVIS Pavol Vydarený 36964867  0,00  
Detail Faktúra došlá 2024/322 6.11.2024 pomôčky pre MŠ, 322/24 Chytré a Veselé, s.r.o. 17937388  79,00 EUR 
Nastavenia cookies