Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 559 11.1.2024 vyúčt.25.4.-31.12.23 Elektrika Byt.A , 559/23 SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  -5,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 560 11.1.2024 vyúčt.25.4.-31.12.23 Elektrika Byt.B , 560/23 SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  19,24 EUR 
Detail Faktúra došlá 539 23.12.2023 geodetické práce v obci 539/23 Ing. Miriam Bunčiaková 143600913  377,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 540 23.12.2023 stolové kalendáre, 540/23 OLYMP ERBY s.r.o. 52365921  47,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 541 23.12.2023 vypr.bezpeč.dokum. v obl.kybernet.bezpčnosti,541 ITSEN, s.r.o. 47099020  490,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 542 23.12.2023 aktualizácia dát na virt.cintoríne, 542/23 3W Slovakia 36746045  10,44 EUR 
Detail Faktúra došlá 543 23.12.2023 mat ZŠ z dot. dig.transf.vzdel., 543/23 Škola.sk, s.r.o. 50293893  522,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 544 23.12.2023 Vaďovské noviny 1/2023, 544/23 KRAIN, s.r.o. 36346985  684,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 4012 23.12.2023 poistenie mot.vozid.dopl. 4Q 2023, 4012/23 PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o. 52329763  0,89 EUR 
Detail Faktúra došlá 4013 23.12.2023 poistenie mot.vozid dopl.. 1Q 2024, 4013/23 PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o. 52329763  4,50 EUR 
Detail Zmluva Nájomná NZHM 142/2023 22.12.2023 Zmluva číslo B/71/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce Ana Zámeková   10,00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná NZHM 141/2023 21.12.2023 Zmluva číslo A/98/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce Miroslav Orlich   20,00 EUR 
Detail Zmluva poistná 33/2023 20.12.2023 Dodatok k poistnej zmluve číslo 150008878 Allianz slovenská poisťovňa 00151700  24,00 EUR 
Detail Zmluva - 31/2023 19.12.2023 Zmluva č. 72901239 na základe spoločného VO na poistenie a RD. MAVA SERVIS, s.r.o. 52472612   
Detail Zmluva poistná 32/2023 19.12.2023 Dodatok k poistnej zmluve číslo 150008879 Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s. 00151700  25,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 529 17.12.2023 stravovanie dôchodci 11, 529/23 Lukáš Magál 43407455  1 750,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 530 17.12.2023 plyn OcU 12/2023, 530/23 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  1 833,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 531 17.12.2023 technik a porad.činnosť - pož.ochr.-rok 2023, 531 Pavol Slezárik 32724497  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 532 17.12.2023 orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol 12/23, 532/2023 Orange Slovensko, a.s. 35697270  104,57 EUR 
Detail Faktúra . 533 17.12.2023 učebnice pre ZŠ z dot., 533/23 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. 45258767  549,20 EUR 
Nastavenia cookies