Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Nájomná NZHM 14/2024 7.8.2024 Zmluva číslo A/108/2024 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce Katarína Borsuková 20,00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná NZHM 13/2024 2.8.2024 Zmluva číslo A/181/2024 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce
Alžbeta Miklášová 10,00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná NZHM 15/2024 2.8.2024 Zmluva číslo B/8/2024 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce
Alžbeta Miklášová 20,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/210 2.8.2024 oprava výtlačného zarid.a servis čerp. byt.A,B,C PreVaK, s.r.o. 35915749  929,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/211 2.8.2024 rozbor vody ČOV byt. A,B,C, 211/24 PreVaK, s.r.o. 35915749  159,78 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/212 2.8.2024 plyn Ocu 7/24, 212/24 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  66,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/213 2.8.2024 výrub,odvoz a likvidácia drev.hmoty - OcU, 213/24 Juraj Maťko 54773601  350,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/214 2.8.2024 orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 6/2024, 214/24 Orange Slovensko, a.s. 35697270  110,74 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/215 2.8.2024 pomôcky pre 1.ročník, 215/24 Verlag Dashofer 35730129  200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/216 2.8.2024 vyúčt.Elek.6/24 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV Pow-en,a.s. 43860125  -68,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/217 2.8.2024 prenájom terminálu platby kartou 04-06/2024 - OcU, NEXI Central Europe, a.s. 31372074  47,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/218 2.8.2024 materiál pre PO z dotácie, 218/24 FIRE system 44543697  1 133,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/219 2.8.2024 doprava mat. pre PO, 219/24 FIRE system 44543697  17,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/220 2.8.2024 tonery OcU, 220/24 MAGIC PRINT S.R.O. 36617661  43,50 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202436 2.8.2024 Objednávka jedálnych kupónov Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  812,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/221 2.8.2024 security managm.and control-OcU 7/24, 221/24 COMTEC, s.r.o. 36323951  142,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/222 2.8.2024 e-kupóny OcU, 222/24 Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  812,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/223 2.8.2024 zálohovanie dát 7/24, 223/24 COMTEC, s.r.o. 36323951  19,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/224 2.8.2024 kybernetická bezpečnosť 7/24 ,224/24 ITSEN, s.r.o. 47099020  95,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/225 2.8.2024 odvoz odpadu-1.7.-157ks,15.7.-142ks,29.7.-139ks, Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. 34133861  716,65 EUR 
Nastavenia cookies