Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2024/305 14.10.2024 tonery OcU, 305/24 MAGIC PRINT S.R.O. 36617661  43,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/307 14.10.2024 plyn Ocu 10/24, 307/24 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  425,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/308 14.10.2024 servis gamat - kancelaria OcU, 308/24 Jakub Adamčík 53634306  90,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/309 14.10.2024 orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 10/2024, 309/24 Orange Slovensko, a.s. 35697270  111,26 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/10029 14.10.2024 školenie - platové zarad.zamestnancov podľa zákona Region. združ.miest a obcí stred.Považia 34006273  60,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202456 11.10.2024 objednávka vystúpenia na Bálešové hody Silvia Klimentová - ModeRato 41708415  950,00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná NZHM 19/2024 10.10.2024 Zmluva číslo A/6/2024 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce Ľuboslava Sokolíková 20,00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná NZHM 20/2024 10.10.2024 Zmluva číslo B/94/2024 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce Ľuboslava Sokolíková 10,00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná NZHM 21/2024 10.10.2024 Zmluva číslo A/242/2024 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce MUDr. Viera Chromeková 5,00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná NZHM 22/2024 10.10.2024 Zmluva číslo A/245/2024 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce
MUDr. Viera Chromeková 5,00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná NZHM 23/2024 10.10.2024 Zmluva číslo A/329/2024 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce
MUDr. Viera Chromeková 10,00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná NZHM 24/2024 10.10.2024 Zmluva číslo B/157/2024 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce MUDr. Viera Chromeková 20,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202455 10.10.2024 likvidacia vyvráteného dubu, ktorý sa nachádza v KÚ Stará Turá, konkrétne v chatovej... Juraj Maťko 54773601  130,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/10029 7.10.2024 školenie - platové zarad.zamestnancov podľa zákona Region. združ.miest a obcí stred.Považia 34006273  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/288 7.10.2024 materiál - záhradné nožnice, 288/24 LIDL 35 793 783  22,98 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/289 7.10.2024 materiál - DHZ, 289/24 ŠIVINET s.r.o. 36617792  88,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/290 7.10.2024 kontrola funkčnosti byt. A,B,C, 290/24 PreVaK, s.r.o. 35915749  77,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/291 7.10.2024 použ.kniž-infor.systému r.2024 - MĽK, 291/24 Slovenská národná knižnica 36138517  66,39 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/292 7.10.2024 inter.tabuľa pre školu a notebook-z dotácie, 292 COMTEC, s.r.o. 36323951  9 900,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/293 7.10.2024 security managm.and control-OcU 9/24, 293/24 COMTEC, s.r.o. 36323951  142,56 EUR 
Nastavenia cookies