Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2024/288 7.10.2024 materiál - záhradné nožnice, 288/24 LIDL 35 793 783  22,98 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/289 7.10.2024 materiál - DHZ, 289/24 ŠIVINET s.r.o. 36617792  88,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/290 7.10.2024 kontrola funkčnosti byt. A,B,C, 290/24 PreVaK, s.r.o. 35915749  77,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/291 7.10.2024 použ.kniž-infor.systému r.2024 - MĽK, 291/24 Slovenská národná knižnica 36138517  66,39 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/292 7.10.2024 inter.tabuľa pre školu a notebook-z dotácie, 292 COMTEC, s.r.o. 36323951  9 900,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/293 7.10.2024 security managm.and control-OcU 9/24, 293/24 COMTEC, s.r.o. 36323951  142,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/294 7.10.2024 e-kupóny OcU, 294/24 Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  1 555,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/295 7.10.2024 vykon osob.údaj 10/24, 295/24 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041  40,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/296 7.10.2024 rozbor vody ČOV byt. A,B,C, 296/24 PreVaK, s.r.o. 35915749  159,78 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/297 7.10.2024 zál.platba Elektrika byt ZŠ 10/24, 297/24 ZSE Energia, a.s. 36677281  31,91 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/298 7.10.2024 odvoz odpadu-9.9.-121ks,23.9.-147ks,298/24 Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. 34133861  453,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/299 7.10.2024 kybernetická bezpečnosť 9/24 ,299/24 ITSEN, s.r.o. 47099020  95,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/300 7.10.2024 zál.Elek.10/24 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV Pow-en,a.s. 43860125  1 437,85 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/301 7.10.2024 zál.Elek 10/24 PO,DS,Byt.C,Byt.B,Byt.A,TJ,301 Pow-en,a.s. 43860125  218,92 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/302 7.10.2024 telefón OcU,302/24 Slovak Telecom, a.s. 35763469  33,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/303 7.10.2024 zmesový komunálny odpad-veľ.kontajner, 303/24 Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. 34133861  826,96 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/306 7.10.2024 prenájom terminálu platby kartou 07-09/2024 - OcU, NEXI Central Europe, a.s. 31372074  47,88 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 20245401 7.10.2024 objednávka servisu ganat Jakub Adamčík 53634306  90,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202450 4.10.2024 ŠKOLENIE: PLATOVÉ ZARADENIE ZAMESTNANCOV PODĽA ZÁKONA O ODMEŇOVANÍ(kvalifikačné... Region. združ.miest a obcí stred.Považia 34006273  60,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202451 4.10.2024 ŠKOLENIE:OBCE, MESTÁ, VÚC ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA k 31.12.2024 Region. združ.miest a obcí stred.Považia 34006273  23,00 EUR 
Nastavenia cookies