Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2025/43 17.2.2025 plyn OcU 2/25, 43/25 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  903,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/66 18.3.2024 plyn Ocu 2/24, 66/24 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  1 174,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 573 22.1.2024 plyn OcU 2/2023, 44/23 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  -102,02 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/386 19.12.2024 plyn Ocu 12/24, 386/24 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  1 543,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 530 17.12.2023 plyn OcU 12/2023, 530/23 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  1 833,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/351 14.11.2024 plyn Ocu 11/24 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  1 143,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 487 10.11.2023 plyn OcU 11/2023, 487/23 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  1 395,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/307 14.10.2024 plyn Ocu 10/24, 307/24 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  425,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 421 13.10.2023 plyn OcU 10/2023, 421/23 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  518,60 EUR 
Detail Faktúra . 2024/36 19.2.2024 plyn Ocu 1/24, 36/24 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  1 363,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/112 22.4.2024 pletivo - cintorín, fara, 112/24 SOLID plus s.r.o. 46439692  529,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 374 29.9.2023 plakety s gravírovaním-rekonšt.organu v obci,374/2 SABE, spol. s r.o. 00552500  56,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 512 7.12.2023 plakety s gravírovaním-organ,374/2 SABE, spol. s r.o. 00552500  18,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202323 28.11.2023 plakety s gravírovaním SABE, spol. s r.o. 00552500  18,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202307 26.9.2023 plakety s gravírovaním SABE, spol. s r.o. 00552500  56,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202551 30.4.2025 plakety 2ks SABE, spol. s r.o. 00552500   
Detail Faktúra došlá 2024/102 8.4.2024 plachta a stoličky MŠ, 102/24 DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. 47136201  488,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/155 10.6.2024 periskop-služba pre riaditeľ. ZŠ, 155/24 Periskop s.r.o. - člen Komensky Group 50774336  9,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/78 11.3.2025 pelety ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ, 78/25 IGOR BAREK BIORST 36888320  1 021,48 EUR 
Detail Faktúra došlá 389 8.10.2023 pelety ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ +dopr, vykládka,94/23 ECPU, s.r.o. 44400772  3 501,60 EUR 
Nastavenia cookies