Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2024/60 11.3.2024 rozbor vody ČOV byt. A,B,C, 60/24 PreVaK, s.r.o. 35915749  159,78 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/296 7.10.2024 rozbor vody ČOV byt. A,B,C, 296/24 PreVaK, s.r.o. 35915749  159,78 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/211 2.8.2024 rozbor vody ČOV byt. A,B,C, 211/24 PreVaK, s.r.o. 35915749  159,78 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/55 11.3.2025 rozbor odpad.vody ČOV - byt A,B,C, 55/25 PreVaK, s.r.o. 35915749  163,77 EUR 
Detail Faktúra došlá 259/2025 17.9.2025 rozbor odpad.vody ČOV - byt A,B,C, 259/25 PreVaK, s.r.o. 35915749  163,77 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/22 3.2.2025 rozbor odpad.vody ČOV - byt A,B,C, 22/25 PreVaK, s.r.o. 35915749   
Detail Faktúra došlá 2025/183 23.6.2025 rozbor odpad.vody ČOV - byt A,B,C, 183/25 PreVaK, s.r.o. 35915749  163,77 EUR 
Detail Faktúra došlá 288/2025 15.10.2025 ročný prístup na portál verej.správa, 288/25 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503  265,68 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/280 30.9.2024 ročný prístup na portál verej.správa, 280/24 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503  228,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202563 30.5.2025 ročná kontrola multifunkčného ihriska E K O T E C, spol. s r.o. 00687022  198,03 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2025/17 27.1.2025 revízia plyn.spotrev- byt C z F.O. MiRoGAS - servis 41376846  218,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/49 26.2.2025 revízia plyn.spotrev- byt B z F.O. Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis 41376846  249,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 383 29.9.2023 reťazová pilka pre OcU, 383/23 Kaufland Slovenská republika 35790164  29,99 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202305 25.9.2023 reťazová píla Kaufland e-commerce GmbH   29,99 EUR 
Detail Faktúra došlá 535 17.12.2023 rekonštrukcia Briežku v obci Vaďovce, 535/2023 SETO stav s.r.o. 47945320  8 545,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/213 22.7.2025 rekonšt.-chodník,doplnk.práce, 213/25 RR+, s.r.o. 48043761  50 346,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 602024 20.9.2024 regále pre školskú jedáleň FISTAR s.r.o. 11836547  166,95 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/14 20.1.2025 redukcia HDMI na OcU COMTEC, s.r.o. 36323951  12,47 EUR 
Detail Faktúra došlá 280/2025 15.10.2025 realizácia person.auditu, 280/2025 Ing. Libuša Habánková - HR prakticky 52435539  300,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/166 3.6.2025 realizácia činnosti PZS, 166/25 MYPRO s.r.o. 52531431  259,78 EUR 
Nastavenia cookies