Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Zmluva Nájomná | NZHM 92/2022 | 2.12.2022 | Zmluva číslo A/325/2022 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce | Viera Biesiková | 20,00 EUR | |
Detail | Zmluva Nájomná | NZHM 81/2022 | 23.11.2022 | Zmluva číslo B/150/2022 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce | Viera Bačová | 20,00 EUR | |
Detail | Zmluva Nájomná | NZHM 24/2022 | 13.10.2022 | Zmluva číslo A/47/2022 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce | Viera Bačová | 20,00 EUR | |
Detail | Zmluva Nájomná | NZHM 25/2022 | 13.10.2022 | Zmluva číslo A/162/2022 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce | Viera Bačová | 10,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2024/147 | 3.6.2024 | účtovné súvzťažnosti od 6.7.24-5.7.25, 147/24 | Verlag Dashofer | 35730129 | 192,59 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024/13 | 28.1.2024 | spravodajca pre mzd.účtov., 11/24 | Verlag Dashofer | 35730129 | 238,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024/215 | 2.8.2024 | pomôcky pre 1.ročník, 215/24 | Verlag Dashofer | 35730129 | 200,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 202528 | 20.2.2025 | pracovné rukavice | V-MALL,s.r.o. | 51439018 | 62,90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2025/45 | 26.2.2025 | obleč.pre prac.-ver.zeleň, 45/25 | V-MALL, s.r.o. | 51439018 | 62,83 EUR |
Detail | Zmluva o spolupráci | 7/2025 | 7.4.2025 | ZMLUVA O SPOLUPRÁCI PRI ODOBERANÍ TÚLAVYCH PSIKOV Z OBCI | Útulok NADEJ pre opustených a týraných psíkov | 36123072 | |
Detail | Zmluva o poskytnutí dotácie | 1/2019 | 11.9.2019 | Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja a športu na rok 2019 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | 4 000,00 EUR |
Detail | Zmluva o poskytnutí dotácie | 18/2024 | 21.8.2024 | ZMLUVA
o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky v... |
Úrad vlády Slovenskej republiky | 00 151 513 | 9 900,00 EUR |
Detail | Zmluva Dohoda | 9/2024 | 2.4.2024 | Dohoda č. 24/10/060/64 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej... | Úrad práce, sociánych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom | 30794536 | |
Detail | Zmluva Dohoda | 2/2025 | 27.1.2025 | D O H O D A č. 25/10/010/2 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom | 30794536 | |
Detail | Zmluva Dohoda | 11/2022 | 25.5.2022 | Dohoda č. 22/10/010/2 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom | 30794536 | |
Detail | Zmluva Dohoda | 22/2022 | 28.9.2022 | DOHODA č.22/10/010/44 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom | 30794536 | |
Detail | Zmluva Dohoda | 26/2022 | 25.11.2022 | Dohoda č. 22/10/054/102 | Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom | 30794636 | |
Detail | Faktúra došlá | 2025/97 | 2.4.2025 | e-kupóny 4 2025, 97/25 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 988,61 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 202422 | 31.5.2024 | Objednávka jedálnych kupónov | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 178,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 387 | 8.10.2023 | e-kupóny OcU, 387/23 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 322,40 EUR |