Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2024/200 8.7.2024 Program - odpady, 200/24 INISOFT s. r. o 45234469  237,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/59 4.3.2026 program MŠ ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161  118,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/62 4.3.2026 program OcU Topset Solutions s.r.o. 46919805  262,99 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/210 16.7.2025 program-odpad 19.7.25-18.7.26, 210/25 INISOFT s. r. o 45234469  79,95 EUR 
Detail Faktúra došlá 497 20.11.2023 programy na mzdy,účt,majetok,pokl.-OcU 2024, 497 Asseco Solutions, a.s. 00602311  498,24 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/5 13.1.2025 programy na mzdy,účt,majetok,pokl.-OcU 2025 Asseco Solutions, a.s. 00602311  555,65 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202547 25.4.2025 propagačné letáky Priatelia Zeme - SPZ 355 29 261  0,00  
Detail Zmluva - 7/2023 22.5.2023 Protokol o odovzdaní vlastníctva pozemkov, ktoré tvorili verejný majetok, z majetku SR do... Slovenský pozemkový fond 17335345   
Detail Faktúra došlá 2026/114 30.3.2026 Qasida start - doplatok RAP Asseco Solutions, a.s. 00602311  37,10 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202633 30.3.2026 Qasida Start . mzdy - vzdialená podpora Asseco Solutions, a. s. 00602311  0,00  
Detail Faktúra došlá 2026/19 26.2.2026 Qasida start 01-08/26, 19/26 Asseco Solutions, a.s. 00602311  1 289,97 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/113 30.3.2026 Qasida start-licencia - dodatok-fakt.,banka Asseco Solutions, a.s. 00602311  487,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 493 10.11.2023 radiátor-TJ šatne - šípk.miestnosť, 493/2023 Chai-Tec GmbH 814529349  138,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 494 10.11.2023 radiátor-TJ šatne - šípk.miestnosť, 494/2023 NOVO PARTS TREDE KFT. 23944774  27,58 EUR 
Detail Zmluva Rámcová 16/2024 9.7.2024 Rámcová kúpna zmluva na školský mliečny program č. 59215/2024 Tatranská mliekareň a.s. 31654363   
Detail Zmluva Rámcová 18/018 24.10.2018 Rámcová zmluva Prvá Európska Konzultačná spol. s.r.o. 45391530   
Detail Faktúra došlá 2024/79 26.3.2024 real.činnosti PZS, 79/24 MYPRO s.r.o. 52531431  253,44 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/166 3.6.2025 realizácia činnosti PZS, 166/25 MYPRO s.r.o. 52531431  259,78 EUR 
Detail Faktúra došlá 280/2025 15.10.2025 realizácia person.auditu, 280/2025 Ing. Libuša Habánková - HR prakticky 52435539  300,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/14 20.1.2025 redukcia HDMI na OcU COMTEC, s.r.o. 36323951  12,47 EUR 
Nastavenia cookies