Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra vyšlá 2025008 17.9.2025 užívanie pozemkov v obci za rok 2024, 2024008 Slovak Telecom, a.s. 35763469  100,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2025009 17.9.2025 užívanie pozemkov v obci za rok 2024, 2024009 Rekreačné zariadenie Javorinka sk s.r.o. 50076710  332,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2025011 15.10.2025 užívanie pozemkov v obci za rok 2025, 2025011 Lesy SR,š.p. 36038351-01  5 024,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2025012 15.10.2025 užívanie pozemkov v obci za rok 2025, 2025012 Lesy SR,š.p. 36038351-01  6 600,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/58 11.3.2025 Vaďovcské novinky 2/2024, 58/25 KRAIN, s.r.o. 36346985  540,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/273 20.9.2024 Vaďovské novinky 1/2024, 273/24 KRAIN, s.r.o. 36346985  578,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 267/2025 17.9.2025 Vaďovské novinky 1/25 - 370 ks, 267/25 KRAIN, s.r.o. 36346985  435,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 544 23.12.2023 Vaďovské noviny 1/2023, 544/23 KRAIN, s.r.o. 36346985  684,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/171 10.6.2024 včielka MŠ-predškoláci, 171/24 Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica 36631124  13,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/388 19.12.2024 včielka MŠ-predškoláci, 388/24 Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica 36631124  21,44 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/186 3.7.2025 verej.obstar. - realiz. doplnk. úpravy chodní.186/ Scholaris, s.r.o. 46324844  492,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/138 6.5.2025 verej.obstarávanie - realizácia chodníka III/5818, Scholaris, s.r.o. 46324844  492,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 372 29.9.2023 verejná správa ročný prístup od 10/23-9/24, 372/23 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503  204,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202459 24.10.2024 vianočné dekorácie TEMU.com   43,27 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/271 20.9.2024 viazanie kroniky, 271/24 T-Štúdio 34120866  49,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/128 6.5.2024 voda 10.1.-23.4.24 DS Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 36302724  10,38 EUR 
Detail Faktúra došlá 414 8.10.2023 voda 13.9.-17.9.23 Fitnes, 414/23 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 36302724  1,37 EUR 
Detail Faktúra došlá 441 3.11.2023 voda 13.9.-17.9.23 Fitnes, 441/23 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 36302724  -1,37 EUR 
Detail Faktúra došlá 411 8.10.2023 voda 13.9.-17.9.23 OcU, 411/23 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 36302724  1,37 EUR 
Detail Faktúra došlá 442 3.11.2023 voda 13.9.-22.9.23 Fitnes, 442/23 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 36302724  2,88 EUR 
Nastavenia cookies