Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2024/362 9.12.2024 prehl.hasiac.zariad.Byt B, 362/24 PYROSERVIS a.s. 30813905  78,96 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/362 9.12.2024 prehl.hasiac.zariad.Byt B, 362/24 PYROSERVIS a.s. 30813905  78,96 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/363 9.12.2024 prehl.hasiac.zariad.Byt C, 363/24 PYROSERVIS a.s. 30813905  96,36 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/176 17.6.2024 prehl.hasiac.zariad.OcU,CO,DS,MĽK,ZD,Fitnes,PO PYROSERVIS a.s. 30813905  103,92 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/364 9.12.2024 prehl.hasiac.zariad.ZŠ, MŠ, ŠJ, 364/24 PYROSERVIS a.s. 30813905  118,44 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/217 2.8.2024 prenájom terminálu platby kartou 04-06/2024 - OcU, NEXI Central Europe, a.s. 31372074  47,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/306 7.10.2024 prenájom terminálu platby kartou 07-09/2024 - OcU, NEXI Central Europe, a.s. 31372074  47,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/397 13.1.2025 prenájom terminálu platby kartou 10-12/2024 - OcU, NEXI Central Europe, a.s. 31372074  47,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/109 9.4.2025 prenájom terminálu platby kartou 1Q/2025 - OcU, NEXI Central Europe, a.s. 31372074  49,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/203 8.7.2024 preprava deti ZS - projekt zelené oči, 203/24 JK BUS s.r.o. 46423397  612,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/321 28.10.2024 preprava deti ZS - projekt zelené oči, 321/24 JK BUS s.r.o. 46423397  414,00 EUR 
Detail Zmluva Príkazná 21/09/2020 5.10.2020 Príkazná zmluva č. 21/09/2020/ POI Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice 318 263 85   
Detail Zmluva Príkazná 10/2022 4.5.2022 Príkazná zmluva č. 300332022 CEVEO, s.r.o. 52029409   
Detail Faktúra došlá 2024/247 4.9.2024 pripojenie umávačky ŠJ, 247/24 RM Gastro - JAZ s.r.o. 34153004  67,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 1008 7.12.2023 príspevok dotácie na žiaka CVČ I. a II. pol.2023 Mesto Stará Turá 00312002  495,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 10013 2.4.2024 profesný rast zamestnancov, 10 013/24 Region. združ.miest a obcí stred.Považia 34006273  670,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/201 8.7.2024 Program - odpady-serv.podpora od 24.6.24-18.7.25, INISOFT s. r. o 45234469  78,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/200 8.7.2024 Program - odpady, 200/24 INISOFT s. r. o 45234469  237,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 497 20.11.2023 programy na mzdy,účt,majetok,pokl.-OcU 2024, 497 Asseco Solutions, a.s. 00602311  498,24 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/5 13.1.2025 programy na mzdy,účt,majetok,pokl.-OcU 2025 Asseco Solutions, a.s. 00602311  555,65 EUR 
Nastavenia cookies