Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2026/92 30.3.2026 poplatok za nájom optickej siete 3 2026 Slovanet, a.s. 35 954 612  1,02 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/180 23.6.2025 popl.za nájom 6 2025-optický prevodník, 180/25 Slovanet, a.s. 35 954 612  23,57 EUR 
Detail Faktúra došlá 335/2025 3.12.2025 popl.za nájom 11 2025-optický prevodník, 335/25 Slovanet, a.s. 35 954 612  23,57 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/209 16.7.2025 popl.za nájom 7 2025-optický prevodník, 209/25 Slovanet, a.s. 35 954 612  23,57 EUR 
Detail Faktúra došlá 366/2025 9.1.2026 popl.za nájom 12 2025-optický prevodník, 366/25 Slovanet, a.s. 35 954 612  23,57 EUR 
Detail Zmluva o poskytovaní služieb 1/2026 9.1.2026 Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb č. a6HGPN2511260002 Slovanet, a.s. 35 954 612   
Detail Objednávka vyšlá 202547 25.4.2025 propagačné letáky Priatelia Zeme - SPZ 355 29 261  0,00  
Detail Faktúra došlá 2025/144 12.5.2025 odpady - informačné letaky, 144/25 Priatelia Zeme - SPZ 35529261  46,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2025001 18.2.2025 nájom pozemkov za r. 2025, 2025001
Poľovnícke združenie Vaďovce 35594659  292,34 EUR 
Detail Zmluva Dohoda 14/2023 21.7.2023 Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Vaďovce Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Kostolné 35628901   
Detail Zmluva o dielo 7/2022 1.4.2022 Zmluva o dielo JOMA TC spol. s r.o. 35689935   
Detail Zmluva Dodatok k zmluve 24/2022 4.10.2022 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 7/2022 zo dňa 25.03.2022 JOMA TC spol s r.o. 35689935   
Detail Zmluva Dodatok k zmluve Dodatok č 1 k Zmluve o dielo 19.8.2022 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 7/2022 zo dňa 25.03.2022 JOMA TC spol s r.o. 35689935   
Detail Faktúra vyšlá 2025006 4.6.2025 vyhl.v rozhlase -4x SUBTIL Slovakia,2025006 Rádio makler 35694238  8,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2025003 14.3.2025 vyhl.v rozhlase -30.1.,5.2.,18.2.,25.2.,4.3. Billa Rádio makler 35694238  10,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/150 3.6.2024 orange - telefón ZŠ, 150/24 Orange Slovensko, a.s. 35697270  1,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/4 16.1.2024 orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 1/2024, 4/24 Orange Slovensko, a.s. 35697270  106,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/111 15.4.2025 orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 3/2025, 111/25 Orange Slovensko, a.s. 35697270  113,36 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/403 20.1.2025 orange OcU,ZŠ, MŠ-8.12.24-31.12.24 a 1.1.25-7.1.25 Orange Slovensko, a.s. 35697270  114,51 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/173 17.6.2024 orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 5/2024, 173/24 Orange Slovensko, a.s. 35697270  110,36 EUR 
Nastavenia cookies